你好,增值稅=不含稅收入*1% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%

請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模企業(yè)開票多少 只交城市維護(hù)建設(shè)稅 開票超過(guò)多少就是城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加這三個(gè)都交
老師咨詢一下,這個(gè)是公司實(shí)際開票數(shù)額,小規(guī)模公司季度開票85萬(wàn),這個(gè)按正常需要繳納多少增值稅,多少城市維護(hù)建設(shè)稅,地方教育附加稅和教育附加稅費(fèi)
小規(guī)模公司,一季度有開普票和專票,普票的稅額是1500,專票的稅額是700,問(wèn):本公司一季度需繳納的增值稅,城建稅,教育附加稅,地方教育附加稅分別是多少?
小問(wèn)題 小規(guī)模納稅人季度收入30萬(wàn)內(nèi)-開的普通發(fā)票,不需要交增值稅,需要交城市維護(hù)建設(shè)稅嗎? 我只記得教育費(fèi)附加和地方教育附加這兩個(gè)稅不用交
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)為主,本次銷售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?

