借:本年利潤 貸營業(yè)稅金及附加
樸老師:我想問下印花稅這個科目怎么做賬,原來我是月末計提借稅金及附加貸應交稅費印花稅 繳納借應交稅費-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個科目不過印花稅直接做費用,老師我想知道正確版本
你好,印花稅的計提和繳納分錄,第一種:借:稅金及附加-印花稅。貸:應交稅費-應交印花稅,借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款。第二種:借:稅金及附加-印花稅,貸:銀行存款,請問如果把那個應交稅費-應交印花稅省略,對報表有什么影響嗎?對什么有影響呢
4月銀行流水單有一筆支付3月的稅費印花稅14.40企業(yè)所得稅96.24那我這筆分錄是不是還需要計提借主營業(yè)務稅金及附加-印花稅貸應交稅金-應交印花稅
印花稅計提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應交稅費200 支付6月印花稅 借應交稅費200 貸銀行存款200 請問有什么問題嗎?營業(yè)稅金一直有這個200不對吧?需要怎么讓稅金科目消除掉呢
印花稅計提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應交稅費200 支付6月印花稅 借應交稅費200 貸銀行存款200 請問有什么問題嗎?營業(yè)稅金一直有這個200不對吧?需要加啥分錄吧?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
下個月做這筆行嗎?報表交上去了
可以的,沒問題的哈
跟本年利潤有啥關系?為啥做本年利潤 一直都有余額了吧?
這個是在年末下期轉入利潤分配
到時候又要寫啥分錄嗎?
借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
這個分錄這么長啊
就是這么做的哈,可以復習以下你讀書時教材上講的