你好,沒(méi)有這種做法的哈。除非是你購(gòu)入的存貨,不需要入庫(kù)直接領(lǐng)用
結(jié)轉(zhuǎn)成本可以寫(xiě)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,員工工資嗎?
有一個(gè)分錄是“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款”后期需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄可以寫(xiě)成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)可以這樣寫(xiě)分錄的嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,預(yù)付賬款
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問(wèn)演藝費(fèi)開(kāi)票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷(xiāo)項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問(wèn)信用信息公示中個(gè)體戶營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入按開(kāi)票金額寫(xiě)嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫(xiě)?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
建筑服務(wù)行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本不能這樣做嗎
借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
這樣做對(duì)嗎
你好,如果是勞務(wù)公司,就是你那樣做的
那要是設(shè)計(jì)費(fèi)是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)的成本該怎么做分錄
一樣的先歸入勞務(wù)成本,開(kāi)票的時(shí)候轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利