你好,調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬(wàn) 應(yīng)收賬款余額是10萬(wàn) 他倆對(duì)沖最后的余額是在誰(shuí)那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個(gè)人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對(duì)方7月28號(hào)匯款227,多會(huì)了10塊錢,然后7月31號(hào)對(duì)方又把227給我公司匯過(guò)來(lái),這個(gè)怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬(wàn)的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來(lái)又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問(wèn)一下紅沖上個(gè)月開具的發(fā)票32萬(wàn),會(huì)占用多少額度
老師,就是調(diào)增收入多繳納所得稅
收入少做了嗎?借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
不是老師,我們是小規(guī)模,做的那個(gè)招待費(fèi)是60%扣除,然后出來(lái)所得稅需要多繳納
你好,不需要做賬務(wù)處理的
我做的分錄是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
需要繳納所得稅
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,可以的。
可是這個(gè)月那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就差的這個(gè)數(shù)了,這是不是不對(duì)了老師?
它可以忽略這個(gè)差異的。
好吧,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。