您好,本月也沒有計提是把

請問下,員工1月入職工資表已經(jīng)扣除了社保。但實際是2月份扣1月和2月的社保,這種情況下怎么做賬呢?
本月離職員工不買社保,但是社保系統(tǒng)已扣費,多扣的部分下月退回,本月和下月會計分錄該怎么做
新入職的員工本月該交社保,但是本月系統(tǒng)已扣費,此員工社保在下月補扣,本月和下月相關(guān)會計分錄怎么做
老師,員工社保是不是也要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的,如果員工本應(yīng)該是這個月交社保但是錯過了交款時間再下下個月才扣款,我計提的本月工資含了他的社保,但是本月社保扣錢又沒有扣這筆費用,在本月做分錄的時候還要做這個人的其他應(yīng)收款員工個人社保嗎
老師您好。 1月離職的員工,2月社保辦停時已經(jīng)自動扣了該員工2月的養(yǎng)老保險費,成功辦停后,這部分費用在3月繳納社保時抵扣了3月的社保費。 請問這部分2月多繳、3月抵扣的社保費,在2、3月的會計分錄分別應(yīng)該怎么做呢? 謝謝!
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時候沒有說質(zhì)保金,會計這邊就是按21850做的長期待攤費用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動的個人獎金,應(yīng)該報工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個銀行公戶都有提取備用金,這個備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當(dāng)時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因為我之前微信給的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報增值稅?
本月還沒有計提
那你們就是本月先做計提,借 管理費用? 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?然后扣費的話,借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款