你好,收不回來的,做營業(yè)外支出。
請問老師,我們現(xiàn)在要發(fā)離職員工的提成,那位員工已經(jīng)離職了好多個月了。這部分是屬于勞務費用嗎?申報個稅要在哪個板塊申報呢?
請問老師,我公司有兩個員工已經(jīng)離職了,但是財務不知道,一直在給他申報個稅,這帳怎么處理
老師,有一個離職員工已經(jīng)發(fā)工資了,忘記代扣個稅了,個稅申報才想起來,工資申報金額包含這個個稅金額嗎?支付離職員工工資是6000的話.個稅是30,工資申報多少呢
老師,請問給員工多繳了社保和個稅,員工已經(jīng)離職,這個費用怎么處理呢。
給員工報銷多報了30元,但是這個員工已經(jīng)離職了,請問這個多報的30要怎么處理
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應收款5萬,其他應付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應收應付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應付款放在其他流動負債,自己填財務報表稅務上放在長期應付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務收入,如何辨別差額對應的會計科目
我是1月已經(jīng)給他報了,完了我已經(jīng)結(jié)賬了,然后我現(xiàn)在對明細發(fā)現(xiàn)多報了
這個我是要在這個月做紅字沖減嗎
然后在做營業(yè)支出嗎
你好,在這個月直接做營業(yè)外支出就可以了。
不需要先做紅字再做藍字嗎
可是我的這個報銷款已經(jīng)付出去了呀,那我這個月營業(yè)外的分錄要咋做
當時支付的時候是其他應付款嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出帶齊的應付款做在這個不就行了?
借營業(yè)外支出,貸其他應付款。
不是,是直接做的費用的
借管理費用的
你好,全部做了管理費用就做管理費用就可以了,別動了,匯算清繳的稅,納稅,調(diào)增這個管理費用。