你好,對方給你開機動車發(fā)票可以的 一般納稅人13%,小規(guī)模的1%
老師好,一般納稅人,公司買汽車,對方開什么發(fā)票,我們可以抵扣進項稅?謝謝!
你好老師,一般納稅人購車,都有什么稅可以抵扣,以及稅率是多少
老師,一般納稅人買車可以抵扣進項么?
老師,一般納稅人買車可以抵扣進項么?,需要對方提供什么發(fā)票?可以抵扣的稅率是多少?
一般納稅人公司 購買車輛 開的機動車發(fā)票 稅率13%的購置稅,可以正常抵扣進行稅嗎? 車是五十多萬 購置稅是六萬多 可以抵扣六萬多進項稅嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負(fù)債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是吧?我們就可以按照上面的稅率進行抵扣是么?這個在抵扣平臺上沒有看到?
對的,是的,看一下稅號開的正確嗎?
核對了,在抵扣平臺沒找見該項抵扣的,我查了一下說是要換開專票才可以me ?
沒有這一說的,機動車發(fā)票就可以抵扣,和專票是一樣的,你看一下這個是新車嗎
那我們公司為一般納稅人,2年后出售給個人的話,是需要開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票么?還需要開具增值稅普通發(fā)票么?稅率是13%么?
你好,你開增值稅普通發(fā)票就可以的,去辦理過戶的時候,那邊開二手機動車發(fā)票。
你們的增值稅稅率是13%。
那就是兩個都必須開具是么?,并不是說只開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票就可以是吧?那如果增值稅普通發(fā)票也需要開具的話請問我們開具的稅率是13%?
對方不要你單位開發(fā)票可以不用開的,但是二手機動車發(fā)票必須開,因為這個需要過戶。
不管你開不開發(fā)票,增值稅都是13%的,不開發(fā)票無票收入。
老師,請問我們銷售這個車的時候,可以享受0.5%的優(yōu)惠政策么?
不可以的,二手交易市場才可以的。
老師,小規(guī)模銷售使用過的車輛,使用3%減按2%的稅率,那么如果季度未超過45萬的話,免征增值稅么?開票稅率應(yīng)該是多少?
你好,小規(guī)模現(xiàn)在開1%的 季度30萬以內(nèi)才可以免增值稅,前提是普通發(fā)票。
那就是他這個優(yōu)惠政策是減按2%,我也可以開1%是吧,然后只要季度不超過30萬。就可以免征增值稅哈
對的,是的,是這么做的。