你好,是一般納稅人還是小規(guī)模?開什么業(yè)務(wù)的?
老師開票20萬需要上多少的增值稅和附加稅。企業(yè)所得稅是核定征收,征收率10%。20萬來算 這些需要怎么計算
搞epc工程,簽的合同100萬,分包出去20萬,一般人,都是9%的稅局,預(yù)繳的增值稅及附加還有企業(yè)所得稅怎么算啊,這個分錄要怎么計提和,實際繳款的時候怎么做
老師,你好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得收入100萬,請問相關(guān)稅費應(yīng)該怎么計算,包括增值稅及百分之十附加稅嗎
簽合同,收入100萬要加上稅(增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅),應(yīng)該怎么計算?
老師,公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面嗎
您好老師,凈利潤高達(dá)800-900萬,自有資金較少,凈利潤未在自有資金體現(xiàn),也沒有在其他科目體現(xiàn),凈利潤用在哪個科目,這種情況怎么回事
制造業(yè)內(nèi)賬中,如果公司沒有盤庫存,營業(yè)成本怎么取數(shù)?從哪幾方面來確定成本金額?
老師:客戶開的質(zhì)量索賠款收據(jù)抵應(yīng)付款可以入賬營業(yè)外支出嗎,還是要求對方開紅字發(fā)票過來入賬
老師好,請教匯率的問題,我們外貿(mào)企業(yè)6月預(yù)收外幣,掛預(yù)收賬款,如果6月剛開始有外貿(mào)業(yè)務(wù)的, 6月初記賬匯率7.1,用的是6月初第一個工作日的,無調(diào)匯項; 7月無外貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)生,無調(diào)匯項; 8月我們報關(guān)確認(rèn)收入按8月記賬匯率7.2(也就是7月末的匯率),請問8月的匯率用的是否對?如果不對是否用6月末的記賬匯率,這樣記賬匯率上不銜接性? 謝謝。
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的
老師,咨詢一下,分公司注銷,未分配利潤怎么處理?
請問老師,我公司是建筑公司,有銷售材料的經(jīng)營范圍,砂石料能開么?
老師,銷售了個東西2050元,開票2050元,但是回款就回了2000元,剩下的50元最好不要了,怎么處理下
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
老師。租賃里面的未擔(dān)保余值是什么意思?
一般納稅人
開的什么業(yè)務(wù)的?是13%銷售產(chǎn)品的嗎?
如果不考慮其他的扣除增值稅13%,附加稅12%,小型物地微利企業(yè)可以減半,企業(yè)所得稅小型物地企業(yè)5% 合計起來19% 不含稅的金額乘以19%?不含稅金額
我們是小型微利企業(yè),物流輔助服務(wù)行業(yè),增值稅6,附加稅10,企業(yè)所得稅這個怎么計算呢?是按照稅負(fù)率嗎?
你好,你有進(jìn)項抵扣嗎?有進(jìn)項抵扣才能按照稅負(fù),如果沒有的話,全部。
目前沒有,我們和對方在合同議價階段,老板就想把稅都寫上。所以我們應(yīng)該按照多少稅率計算?
你好,按照你上面的說法的話,小型微利企業(yè)12%
那我們可以就可以直接寫明,增值稅6%,附加稅10%,企業(yè)所得稅5%=合計稅率11.6%,或者直接寫12%,對嗎?
可以的,可以這么做的。
對方提出,給我們6.67%,增值稅6%,附加稅10%,但是0.07%不知道是什么稅?
這是考慮了進(jìn)項的,根據(jù)稅負(fù)來的增值稅3% 所得稅2% 附加稅水利建設(shè)印花稅這些
您們具體幫忙解釋一下嗎?我沒有明白,或者我可以去哪里查詢一下相關(guān)文件呢?
這里沒有文件查詢,你交納的多少稅款自己計算的 沒人告訴你收人家多少稅點 都是自己企業(yè)內(nèi)部的 兩種做法,一種是有進(jìn)項抵扣的,另一種是沒有進(jìn)項抵扣。你看一下你們平時交納的增值稅,所得稅 是根據(jù)收入的多少來繳納的就可以 這里面包含所有的稅款