你好 公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面的哈
減免的增值稅附加稅要交企業(yè)所得稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,應(yīng)交增值稅及附加稅在次月繳納,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,求計(jì)算年末應(yīng)交稅費(fèi)
老師 減少增值稅附加怎么理解?少交增值稅,少交附加稅,企業(yè)所得稅也應(yīng)該減少吧?
老師,公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面嗎
老師,我司4月份有異地預(yù)繳增值稅及附加,還有預(yù)交企業(yè)所得稅,分錄:借; 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問老師分錄對(duì)嗎?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會(huì)給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
這是寫在借方的,貸方寫銀行存款是嗎,我記得增值稅需要先計(jì)提,計(jì)提怎么寫的呀
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
括號(hào)里轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思呢,是要繼續(xù)跟這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅指月末終了時(shí),企業(yè)所轉(zhuǎn)出的應(yīng)交而尚未交納的增值稅,
加油? 等你的好評(píng)哦
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好的,沒問題,那意思是那么跟應(yīng)交增值稅,要么跟轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
是的? 是這個(gè)意思的哈? 加油