你好同學(xué),年末應(yīng)交稅費(fèi)中的增值稅及附加=(119808+14376.96)-125689.68=8495.28
預(yù)收房屋租金 1.應(yīng)納增值稅對應(yīng)的附加稅如何在企業(yè)所得稅前扣除及填報企業(yè)所得稅申報表, 2.在計算會計利潤時是按分?jǐn)偤蟮母郊佣愑嬎悖€是按照繳納的增值稅對應(yīng)的附加稅算?
如何算應(yīng)繳增值稅,應(yīng)交稅金及附加,應(yīng)交所得稅,預(yù)計凈利潤
應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,應(yīng)交增值稅及附加稅在次月繳納,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,求計算年末應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)科目用于企業(yè)按照稅法規(guī)定計算應(yīng)交納稅的各種稅費(fèi),包括a,教育費(fèi)附加b增值稅c個人所得稅d資源稅多選
老師,公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面嗎
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀,直接計入“財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”是嗎?
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個某某的預(yù)交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點(diǎn),謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
年末應(yīng)交稅費(fèi)中的企業(yè)所得稅=127138.96-45000=82138.96 合計年末應(yīng)交稅費(fèi)=82138.96+8495.28=90634.24
老師還是不對,它還給了年初數(shù)24000,但是加了減了也不對
就是填預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表
稍等哈 我在看你下哈
是不是要用 計提數(shù)減去-繳納數(shù)%2B年初數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)年末余額=412838.4%2B49540.61-441650.69%2B443701.56-175000%2B24000=313429.88