你好,這個是寫個說明,分配給總公司就可以
老師咨詢一下,做法人變更,未分配利潤該怎么處理?
你好,我想咨詢一下,公司要注銷,未分配利潤怎么樣可以不用繳納個稅
公司注銷時,有未分配利潤,怎么處理?
公司注銷,但是有未分配利潤,這個未分配利潤怎么處理?
分公司注銷的未分配利潤怎么處理?怎么做分錄
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀,直接計入“財務(wù)費用-手續(xù)費”是嗎?
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費,現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個某某的預(yù)交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
之前有個老師說總公司不是分公司的股東不能分紅。如果能分紅,會計分錄怎么做呢?我們是獨立做賬的,當(dāng)時以法人的名義借了好多錢經(jīng)營,這個錢怎么處理,現(xiàn)金也沒多少可以還。庫存商品賣了也不夠。
你好,關(guān)鍵是稅務(wù)局這邊是不是獨立申報,獨立做賬。如果不是獨立申報,獨立核算。那么不管分公司盈利或者虧損,其實都是屬于總公司的一部分,也就不存在什么分紅給總公司。
稅務(wù)局登記是非獨立核算,但是當(dāng)時不懂,做賬一直都是獨立做賬獨立交稅的。
你好,如果在稅務(wù)局這邊是非獨立核算,你內(nèi)部雖然獨立核算了。但是總公司應(yīng)該合并分公司的數(shù)據(jù)。
也就是分公司直接注銷,他的利潤本身就是總公司的一部分。
如果在注銷前我把未分配利潤弄平呢,做工資發(fā)出去。因為也沒有多少利潤。十多萬的樣子。
你好,弄不弄平都是一樣。分公司注銷就可以了。只是總公司的合并數(shù)據(jù)里面,有利潤就會增加總利潤,沒有就不會增加而已
賬兩個公司都是單獨做的,怎么合并數(shù)據(jù)呢?只在報表顯示嗎?賬務(wù)不用處理?
你好,是的。就是在總公司報表上顯示。 總公司應(yīng)該合并數(shù)據(jù)
那我最后注銷的時候,是不是要把賬面弄平啊,不然匯總到總公司的數(shù)據(jù)不是一直在那,而且賬務(wù)還處理不了。畢竟只是數(shù)據(jù)。不是賬上提現(xiàn)的。
你好,總公司的數(shù)據(jù)確實一直在。分公司注銷,也是最終剩下利潤和貨幣資金等幾個數(shù)據(jù)就好了。
那總公司如果注銷,分公司這部分?jǐn)?shù)據(jù)怎么處理
你好,總公司注銷,必須要先注銷分公司。
我知道,我得意思注銷了分公司,分公司的數(shù)據(jù)在總公司上面,總公司如果也要注銷,這個數(shù)據(jù)怎么處理呢?本來賬上沒有,就是分公司合并過來的。
你好,總公司其實是有的,因為分公司的本身就是屬于總公司的。能明白嗎。 比如分公司有利潤,合并在總公司上面,總公司現(xiàn)在注銷,就分紅給總公司的股東。
還有一個事,我現(xiàn)在想把分公司所得稅合并納稅到總公司,總公司是小規(guī)模,分公司是一般納稅人,合并完了超過500萬了,影響總公司嗎?會不會把總公司變成一般納稅人
你好,這個在實操中一般都是會影響的。
會升成一般納稅人嗎
你好,是的,大概率是會這樣。