你好,實(shí)際你們單位支付了嗎?支付了不用做。
老師你好,房產(chǎn)稅是不是不用計(jì)提直接做入管理費(fèi)用。今年交去年的房產(chǎn)稅企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
老師你好 我想咨詢下 調(diào)增了2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的管理費(fèi)用要怎么做賬務(wù)處理?調(diào)了工資
老師,請問17.18年多交的企業(yè)所得稅辦理退稅后今年2月份退回來了,一般納稅人,分錄按下圖寫嗎?這樣影不影響匯算清繳,因?yàn)楣?9年開始交經(jīng)營所得不交企業(yè)所得稅了,匯算清繳已經(jīng)做了,需不需要重做。
老師您好,我們公司今年做企業(yè)所得稅匯算清繳,有納稅調(diào)增,那要是需要交企業(yè)所得稅,今天賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有沒有發(fā)票的材料就調(diào)增了,在今年有來票了的,是不是需要調(diào)減呀
關(guān)于增值稅的問題; 計(jì)提的時(shí)候, 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 繳納的時(shí)候 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想請教下個(gè)體戶平價(jià)轉(zhuǎn)租商鋪要交個(gè)人所得稅嗎?他沒有利潤呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個(gè)人用不了那么大的面積,轉(zhuǎn)租給我們,價(jià)錢是跟物業(yè)給他的價(jià)錢,現(xiàn)在是們想叫他開房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開票稅錢我們出,看下他要不要交個(gè)稅
老師在初建賬套時(shí)候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個(gè)話框的數(shù)據(jù)啊?
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個(gè)稅沒扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬,但是這40萬沒有入賬。如果再起個(gè)勞務(wù)戶,這40萬按勞務(wù)支出,有勞務(wù)票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會(huì)有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個(gè)月再抵扣回來,現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關(guān)了解固有風(fēng)險(xiǎn)因素的說法中,錯(cuò)誤的是(A )。C A.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境和適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ),有助于注冊會(huì)計(jì)師識(shí)別可能導(dǎo)致認(rèn)定易于發(fā)生錯(cuò)報(bào)的固有風(fēng)險(xiǎn)因素 老師編制基礎(chǔ)會(huì)影響報(bào)表層面和認(rèn)定層兩方面嗎
老師,實(shí)收資本是按月月申報(bào)印花稅,還是報(bào)一次就行
好的老師,還有個(gè)問題就是之前財(cái)務(wù)有筆款收不回來了,直接做的管理費(fèi)用-壞賬,今年匯繳也調(diào)增了,那這個(gè)賬務(wù)上需要處理嗎
不需要的,不需要調(diào)整。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
我發(fā)現(xiàn)以前年度的稅沒計(jì)提已經(jīng)付款了,我就直接補(bǔ)計(jì)提借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交稅-印花稅是吧,匯繳不做任何處理
匯算清繳、納稅調(diào)減。
我剛發(fā)現(xiàn)的需要補(bǔ)計(jì)提稅賬務(wù),22年匯繳已經(jīng)結(jié)束了
那這個(gè)賬務(wù)可以先這樣處理,等明年23年匯繳再調(diào)減處理嗎
可以的,可以這么做的。