,你可以進入營業(yè)外收入。

老師啊, 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應付款里就可以了嗎?就是伙食費這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應付款,伙食費這個比余額會在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負債表期末的時候,其他應付款在借方的時候應該填到其他應收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應該結轉到別的科目里啊,我應該怎么結轉呢?
老師你好,我有個做軟件的公司,賬戶進錢是用戶充值用于打賞給其他人和我們自己充值是用于費用,這個賬戶出錢是一部分手續(xù)費一部分是收到禮物轉換錢然后提現(xiàn),提現(xiàn)和充值的用戶不是同一個用戶,我哪部分錢作為收入呀,我會計科目怎么設,
老師,我們公戶收到前負責人用于扣除銀行自助設備使用費,這個收到的錢應該計入什么科目,除了跟他個人掛往開還能計入其他科目嗎
老師,我們公戶收到前負責人用于扣除銀行自助設備使用費,這個收到的錢應該計入什么科目,除了計入其他科目還可以計入其他科目嗎,這個錢本身就是扣除一筆費用不用還給他。
個人私戶轉社保費進公戶,這個錢記入其他應付款-代付社保費會計科目。當公司收到這筆錢時,會計分錄為借:銀行存款,貸:其他應付款-代付社保費。當公司用這筆錢來支付社保費時,會計分錄為借:其他應付款-代付社保費,貸:現(xiàn)金或銀行存款。 那還需要做一筆付社保費的業(yè)務分錄嗎?借:其他應收款-社保費 管理費用-社保費 貸:銀行存款嗎?
2025年10月27號,今天個稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報個稅嗎,9月個稅已經(jīng)申報完了 如果需要報,不想給該人報9月個稅的話,怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實收資本是一百萬實繳到位的,截止九月底賬上未分配是負的十萬多,所有者權益是97萬,現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤,填報總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務處理
老師,申報企稅,提示個人所得稅申報的是0,這是怎么回事,我有申報所得稅,我填報的是個稅申報數(shù)+單位交的社保費+福利費
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質(zhì),如果項目用的材料占比比較大,人工少,按項目材料用量,我們給質(zhì)資方提供專票進項會比質(zhì)資方實際要求超出很多,這個有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請問這些品名要不要申報印花稅,如果要,請問放哪個子目?
我們收到個體戶開來的發(fā)票,可是對方公司注銷了?,F(xiàn)在賬還沒有銷賬,怎么處理啊
10月份申報完第三季度的稅,是從什么時候開始才變成一般納稅人的?10月份收到的專票還能抵扣嗎