可以先暫估成本費用,減少利潤。匯算時再調(diào)增補企業(yè)所得稅
你好,我想咨詢一下19年會計報表上面的營業(yè)利潤是盈利了20多萬,全年沒有預(yù)交企業(yè)所得稅,但是2020年1月份沖紅了60多萬的發(fā)票,2020年不在補開,企業(yè)所得稅匯算清繳會不會補企業(yè)所得稅??!
老師您好,麻煩問下,我們公司在12月份做了20萬的暫估成本,企業(yè)所得稅也報完了,現(xiàn)在2021年一月份才開來成本票,那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳的時候要不要調(diào)減20萬成本?
我想問一下,我公司這個月開了135萬專票,我們沒有那么多票沖,后面月份也不用開發(fā)票。下個月交企業(yè)所得稅可以先交一部分,到時候年底匯算清繳再補嗎?
我們這個月要交企業(yè)所得稅10多萬,但是上一任會計2021年和2022年的匯算清繳做錯了,實際上交不了這么多稅,我們也還有發(fā)票未取得,我可以預(yù)估一部分費用嗎,先少交點稅
老師,我們這個月要開1000萬發(fā)票,但是老板不想交這么多所得稅,也不想這么早交稅,讓我暫估成本600萬,到匯算清繳時再調(diào)增全額交上,就是納稅滯后了,這樣可以嗎?如果明年3月我沖回暫估,需要怎么做賬呢?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料