你好!可以的,可以先這樣操作
老師,就是我們年終獎要這個月發(fā),,但是屬于2022年成本,發(fā)多少不清楚,我可以先暫估一個數(shù),匯算清繳時候在把數(shù)據(jù)補上去,如果暫估多了,我在調(diào)增企業(yè)所得稅,但是涉及到他們各自個人所得稅,我可以在發(fā)年終獎時候當(dāng)月按全年一次性獎金報稅嗎,如果可以的話,他算2022年,還是2023年
老師好,我們公司是高新企業(yè),去年申請了21年的匯算清繳退稅,當(dāng)時申請退的時候因為有緩交的稅金沒交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請22年的退稅,但是去年我們實際上只交了3千多的稅(第一季度應(yīng)交6千多,交一半,緩一半的),現(xiàn)在年報上顯示己預(yù)繳6千多,導(dǎo)致退稅也顯示要退這么多,實際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
我想問一下,我公司這個月開了135萬專票,我們沒有那么多票沖,后面月份也不用開發(fā)票。下個月交企業(yè)所得稅可以先交一部分,到時候年底匯算清繳再補嗎?
我們這個月要交企業(yè)所得稅10多萬,但是上一任會計2021年和2022年的匯算清繳做錯了,實際上交不了這么多稅,我們也還有發(fā)票未取得,我可以預(yù)估一部分費用嗎,先少交點稅
老師,我們這個月要開1000萬發(fā)票,但是老板不想交這么多所得稅,也不想這么早交稅,讓我暫估成本600萬,到匯算清繳時再調(diào)增全額交上,就是納稅滯后了,這樣可以嗎?如果明年3月我沖回暫估,需要怎么做賬呢?
老師,請問如何進群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費發(fā)票可以抵扣進項嗎
老師我們企業(yè)是一個機械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個人,現(xiàn)在個人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉(zhuǎn)個人付的,現(xiàn)在是不是個人退還給公司就可以
老師,我申報增值稅時,無票收入填入后,營業(yè)收入按財務(wù)報表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財務(wù)報表一樣,那收入和財務(wù)報表差5.3,要按哪個和財務(wù)報表一致申報
這個基準(zhǔn)值是什么意思?
匯算清繳怎么申報? 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義啊?
還有我們上一任會計匯算清繳錯了,多調(diào)增了二三十萬,我要是去稅務(wù)局修改過來,這部分所得稅是不是不用交,那我這個月是要先去修改匯算清繳呢,還是先申報呢
你好!建議你先修改再申報
我財務(wù)報表申報,是不是在申報期內(nèi)我都可以作廢或者修改
你好!是的,是可以的