您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下

我們是生產(chǎn)企業(yè) 如果有免稅原材料 對(duì)于出口退稅有什么影響么?對(duì)于計(jì)算上面
1、購(gòu)進(jìn)免稅原材料 在增值稅表有體現(xiàn)么?填在哪里 2、我們是生產(chǎn)企業(yè) 如果有免稅原材料 對(duì)于出口退稅有什么影響么?對(duì)于計(jì)算上面
您好我們有出口退稅業(yè)務(wù),我們主要是內(nèi)銷(xiāo),出口也有不多,所以基本上沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵,由于兩個(gè)原因我們沒(méi)有申報(bào)出口退稅,第一個(gè)原因是我們進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有留抵,第二個(gè)原因是我們?nèi)〉眠\(yùn)費(fèi)發(fā)票不符合退稅要求,所以我們有很多出口業(yè)務(wù)沒(méi)有申報(bào)出口退稅,如果一直不申報(bào)對(duì)我們企業(yè)有什么影響嗎?
你好,老師,關(guān)于出口退稅的疑問(wèn),生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品,其原材料既有專票又有普票,需要調(diào)減免抵退稅額嗎?如果把其他進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退稅了,算違規(guī)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們出口企業(yè),如果出口我們不申請(qǐng)退稅的話,但是開(kāi)的原材料是進(jìn)項(xiàng)是專票,出口怎么處理?免抵退稅產(chǎn)生不產(chǎn)生附加稅?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷(xiāo),期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


你好,這個(gè)具體的是免稅的什么業(yè)務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品嗎?自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎?