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老師,去年的工資沒有計(jì)提個(gè)人需要交的社保,但是發(fā)放以已經(jīng)計(jì)提后的分錄進(jìn)行發(fā)放的,導(dǎo)致其他應(yīng)付款的借方多了很多金額,這個(gè)跨年的怎么處理? 本年的怎么處理?

2023-06-19 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-19 16:20

你好,就是實(shí)際的工資計(jì)提少了,是不是?

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:21

跨年的借以前年度實(shí)際調(diào)整帶,應(yīng)付職工薪酬。 年的借成本費(fèi)用類科目貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶4392 追問 2023-06-19 16:22

今年的怎么辦?補(bǔ)提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:26

今年的事也不提,就用當(dāng)年正常的成本費(fèi)用的科目。

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:26

也計(jì)提,我上面打錯(cuò)字了。

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你好,就是實(shí)際的工資計(jì)提少了,是不是?
2023-06-19
借其他應(yīng)付款貸,庫存現(xiàn)金 借,庫存現(xiàn)金貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配,未分配利潤 修改匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2024-08-20
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
2021-04-01
你好,這100元在下次發(fā)工資的時(shí)候沖掉就可以了。
2022-01-16
你好;預(yù)估的是什么費(fèi)用; 我看看你科目借貸方怎么寫的?
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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