你好,同學(xué) 9月計提及發(fā)放工資 借:管理費用~工資4000 貸:應(yīng)付職工薪酬4000, 發(fā)放9月工資: 借應(yīng)付職工薪酬4000 借:其他應(yīng)收款150 貸銀行存款4150 10月份計提工資 借管理費用工資4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:銀行存款3850 貸:其他應(yīng)收款150
老師,您好!9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎??
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元, 借:管理費用—人員工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借;管理費用—工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
老師好,我想問一下,銀行扣公積金可否:借-主營業(yè)務(wù)成本 2000元,借:管理費用2000元 借:其他應(yīng)付款4000元 貸:銀行存款8000元;發(fā)放工資扣回個人部分公積金:借:其他應(yīng)付款 4000元,貸:應(yīng)付職工薪酬4000元??梢詥帷]預(yù)提當(dāng)月交當(dāng)月扣情況
本月計提工資借:管理費用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
老師,9月份公戶發(fā)放實發(fā)工資本是4000,但是發(fā)錯成4150導(dǎo)致多發(fā)150元,9月份計提工資也是4000計提的,想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元,9月和10月的會計分錄麻煩指導(dǎo)一下?謝謝9月計提:借:管理費用~工資4000貸:應(yīng)付職工薪酬4000,發(fā)放9月工資:應(yīng)付職工薪酬4000借:其他應(yīng)收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應(yīng)收款150老師,這樣對嗎?,這多發(fā)150元怎么處理?
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會計或者會計助理,有必要把初級會計學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會計的理論,再學(xué)實操?
預(yù)付4個月廠房租金,對方開了3個月發(fā)票,會計分錄怎么做
老師請問一直掛在某員工名上的幾千元的差路費 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報表上直接做了進項轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開進來的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開做,成本分開核算,稅務(wù)分開申報?
請問老師沒有發(fā)票的報銷款可以計入哪個往來科目呢?具體分錄是什么呢?
兩個戶是同一個法人,一個獨資企業(yè),一個個體戶,報經(jīng)營所得時是把收入合并到一起報,還是得各報一次
用直線法計提折舊,有減值要減減值嗎
老師,怎么區(qū)分金融負(fù)債和非金融負(fù)債?
老師,軍工成本核算怎么算呀,這泵表搞得這么分的這么細(xì),泵表一個部件,然后又要分一個部件,里面又有哪些材料構(gòu)成?然后要一個一個的去匹配他的單價,要算他的成本。主要是太多了,不是很難,但是感覺好多呀,搞半天都搞不完。