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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元,轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30萬元;接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元:購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。

2023-06-19 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-19 13:26

你好;?計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值=200*13%%2B32.1*13%-13-30*9%-6.5-6.5;按照這個來計(jì)算的?

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你好;?計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值=200*13%%2B32.1*13%-13-30*9%-6.5-6.5;按照這個來計(jì)算的?
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你好,計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=300萬*13%%2B33.9萬/1.13*13%—10.5萬—40萬*9%—7.67萬—7.8萬
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