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.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人.2019年7月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅為6.5萬元。(2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元,增值稅13萬元。(3)銷售化妝品一批取得不含稅銷售額200萬元。已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證:購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%;消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和消費(fèi)稅稅額

2022-04-27 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-27 17:05

同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=200*13%減6.5減13 應(yīng)納消費(fèi)稅=200*15%

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同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=200*13%減6.5減13 應(yīng)納消費(fèi)稅=200*15%
2022-04-27
你好 稍等 計(jì)算中 稍等
2021-06-16
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-18
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2021-06-20
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-06-15
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