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1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?

1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導入的

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1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導入的

2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?
2025-11-19 06:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-19 06:03

你好這數(shù)據(jù)來自電子口岸

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-19 06:03

申報就等著退稅就可以啦

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同學你好,建議登入稅務局網(wǎng)站查詢下,144.36這個金額,是否有扣款的憑證出來,因為12月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
生產(chǎn)企業(yè)先申報了增值稅,再申報免抵退增值稅的收入。填寫你的正常銷售額就可以的。免抵退銷售額 申報增值稅之前,先去電子稅務局里面認證發(fā)票統(tǒng)計確認,然后再去申報。
2025-10-14
你好;? ?你要去修改哈; 一般撤回不好撤銷的; 要聯(lián)系稅務局處理下??
2023-06-05
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2024-12-05
問題 1 人民幣出口免抵退稅,系統(tǒng)一般仍需填美元匯率(按出口當月 1 日或當日匯率折算 );因匯率產(chǎn)生的 1 分錢尾差是合理誤差,不影響申報。 問題 2 免抵退稅與增值稅申報期原則上應一致,需先完成增值稅申報再做免抵退稅申報。3 月未開票申報后補開票,要調(diào)整增值稅(沖減原未開票、按開票重報 ),同步更新免抵退稅數(shù)據(jù),保證兩端匹配
2025-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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