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外貿(mào)出口公司,購(gòu)進(jìn)發(fā)票認(rèn)證后增值稅申報(bào)表上需要手動(dòng)填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動(dòng)有認(rèn)證發(fā)票信息,如8月認(rèn)證30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,9月申報(bào)退稅30萬(wàn),11月收到退稅金額30萬(wàn)元,期間10月認(rèn)證25萬(wàn),11月認(rèn)證30萬(wàn),12月申報(bào)11月增值稅時(shí)表二上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里顯示的是這3次認(rèn)證發(fā)票合計(jì)數(shù),已經(jīng)抵扣的30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有減少。主表上沒(méi)有期末留底稅額,這個(gè)是不是表示之前申報(bào)沒(méi)有填報(bào)對(duì)?這個(gè)月申報(bào)萬(wàn)怎么填?

2024-12-05 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-05 21:47

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齊紅老師 解答 2024-12-05 21:49

一般發(fā)票認(rèn)證后數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)同步到附表二,通常不用手動(dòng)填,但特殊情況可能需核對(duì)調(diào)整。 你這情況可能之前申報(bào)有誤,已退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)從可抵扣的相關(guān)欄次扣減,現(xiàn)在要先核實(shí)之前各月申報(bào)情況,若有誤,通過(guò)附表二合適欄次(如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄等)沖減調(diào)整,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)或撥打12366明確具體做法,確保申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合理。

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2024-12-05
你好 可以的,可以這么做的,但是前提是你稅務(wù)局那邊同意。
2022-10-24
同學(xué)你好,你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計(jì)你要改上個(gè)月報(bào)表。網(wǎng)上改不了要去前臺(tái)、
2022-10-11
你好,分次預(yù)繳的金額填寫6012.3。主表28欄和這個(gè)附表4實(shí)際抵減額,填寫這個(gè) ,不能大于應(yīng)納稅額,稅局不會(huì)退稅的
2021-06-01
一、關(guān)于申報(bào)表顯示問(wèn)題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無(wú)形資產(chǎn)(加盟費(fèi))和房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報(bào)期的申報(bào)表中會(huì)顯示出來(lái)。 在增值稅申報(bào)表中,一般在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中會(huì)體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。同時(shí),在主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》中也會(huì)顯示進(jìn)項(xiàng)稅額以及與銷項(xiàng)稅額的差價(jià)等信息。 二、關(guān)于會(huì)計(jì)分錄問(wèn)題 加盟費(fèi)和房租費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費(fèi)一般應(yīng)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目,房租費(fèi)應(yīng)根據(jù)用途計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目,如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。正確的會(huì)計(jì)分錄如下: 收到無(wú)形資產(chǎn)(加盟費(fèi))進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)用途確定) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 三、關(guān)于申報(bào)填寫問(wèn)題 除了上述提到的申報(bào)表外,一般納稅人的增值稅申報(bào)可能還需要根據(jù)實(shí)際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(若有減免稅業(yè)務(wù))等。不能簡(jiǎn)單認(rèn)為只在第二個(gè)申報(bào)表(《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》)和主表顯示出來(lái)就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報(bào)填寫。
2024-11-05
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