老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬(wàn),需扣增值稅24770.64,之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票還有留低稅額24037.93,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)抵扣,不夠低完,這個(gè)月我不扣稅,等11月份申報(bào)10月份的稅,有發(fā)票回來(lái)認(rèn)證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
一般納稅人, 收到:2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1、無(wú)形資產(chǎn)-加盟費(fèi), 2、房租費(fèi) 10月份收到,當(dāng)月進(jìn)行了抵扣認(rèn)證成功,11月1日至15日,申報(bào)期,在申報(bào)表中,是否顯示出來(lái),2張發(fā)票,就像平時(shí)抵扣材料費(fèi)發(fā)票一樣, 會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是 申報(bào)表中,第二個(gè)申報(bào)表,抵扣認(rèn)證中顯示出來(lái)就可以了,和 首頁(yè)申報(bào)表中顯示出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額差價(jià),別的申報(bào)表就不用填寫了,是不是這樣?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來(lái),廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)發(fā) 沒(méi)發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
一般發(fā)票認(rèn)證后數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)同步到附表二,通常不用手動(dòng)填,但特殊情況可能需核對(duì)調(diào)整。 你這情況可能之前申報(bào)有誤,已退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)從可抵扣的相關(guān)欄次扣減,現(xiàn)在要先核實(shí)之前各月申報(bào)情況,若有誤,通過(guò)附表二合適欄次(如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄等)沖減調(diào)整,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)或撥打12366明確具體做法,確保申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合理。