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Q

公司是一般納稅人,9月份開(kāi)票了30萬(wàn),需扣增值稅24770.64,之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票還有留低稅額24037.93,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)抵扣,不夠低完,這個(gè)月我不扣稅,等11月份申報(bào)10月份的稅,有發(fā)票回來(lái)認(rèn)證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?

2022-10-24 09:57
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 09:58

你好 可以的,可以這么做的,但是前提是你稅務(wù)局那邊同意。

頭像
快賬用戶4795 追問(wèn) 2022-10-24 17:40

要先和稅務(wù)溝通?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-24 17:41

對(duì)的,是的,是這么做的。

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你好 可以的,可以這么做的,但是前提是你稅務(wù)局那邊同意。
2022-10-24
你好,你們是自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅的嗎?
2021-09-06
同學(xué)你好,一般情況下,7月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,不可以認(rèn)證抵扣6月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅的。
2021-06-11
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2024-12-05
可以留著不抵扣 等開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再抵扣
2023-01-06
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