200萬(wàn)乘以13%?3.68萬(wàn)-13萬(wàn)-2.7萬(wàn)-56.5-6.5 繳納的增值稅是這些的?
.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人.2019年7月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。(2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元。(3)銷售化妝品一批取得不含稅銷售額200萬(wàn)元。已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證:購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%;消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和消費(fèi)稅稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入300萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額33.9萬(wàn)元;外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅10.5萬(wàn)元發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)40萬(wàn)元;接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款59萬(wàn)元、增值稅7.67萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款60萬(wàn)元、增值稅7.8萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬(wàn)元:外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬(wàn)元:發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬(wàn)元:外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬(wàn)元:發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?