你好,計算該企業(yè)8月份應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=300萬*13%%2B33.9萬/1.13*13%—10.5萬—40萬*9%—7.67萬—7.8萬
1. 某自營出口的生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產經營情況如下: (1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發(fā) 票,注明支付價款850萬元、增值稅額110.5萬 元,材料、燃料已驗收入庫; (2)外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明 支付價款150萬元、增值稅額19.5萬元,其中 20%用于企業(yè)基建工程; (3)以外購原材料80萬元委托某公司加工 貨物,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票,注明 價款30萬元、增值稅額3.9萬元,支付加工貨 物的不含稅運輸費用10萬元并取得運輸公司開 具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (4)內銷貨物取得不含稅銷售額300萬元 支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得運輸公司 開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。 要求:采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2019 年10月份應納(或應退)的增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產品取得不含稅銷售收入300萬元轉讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額33.9萬元;外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅10.5萬元發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費40萬元;接受某公司捐贈的生產用材料一批取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款59萬元、增值稅7.67萬元;購進生產設備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款60萬元、增值稅7.8萬元。計算該企業(yè)8月份應納增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產品取得不含稅銷售收入200萬元,轉讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費30萬元;接受某公司捐贈的生產用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元:購進生產設備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元。計算該企業(yè)8月份應納增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產品取得不含稅銷售收入200萬元,轉讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費30萬元;接受某公司捐贈的生產用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元:購進生產設備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元。計算該企業(yè)8月份應納增值稅。
(1)16日,取得某項認證服務收入,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款90萬元;另外取得獎勵費10.6萬元(含稅)。(2)18日,購進一臺經營用設備,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價款21.25萬元。(3)20日,接受本市其他單位的設計服務,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價款5萬元。4)25日,接受某運輸企業(yè)提供的交通運輸服務,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價款1.1萬元要求:計算該公司5月的增值稅應納稅額
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權投資轉讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結轉,什么情況下下不用結轉
老師,為什么d是對的
老師應收票據如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
老師您好,世界上人性格千變萬化,時常感到無所適從,老師,有什么思維嗎
老師,您好,我想詳細地全面了解一下居間費。1、什么公司可以開這個發(fā)票?公司營業(yè)范圍需要有什么才能開嗎?收票方可以是個人嗎?2、需要保留什么樣的備查資料?3、居間費有沒有限制行業(yè)?4、一般納稅人要交多少稅?小規(guī)模納稅人要交多少稅?另外,除了我提問的幾個問題,我有其他什么需要注意的事項嗎?
A公司出口的產品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產品過來才可退稅?
假如一個藥品紙質專用發(fā)票,供應商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,我們購買方沒要求供應商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎