您好,你是指免稅范圍內(nèi)的嗎?
老師你好,請問計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄是這樣寫嗎:1、計提時 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
你好,老師,想問一下增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),計提,以及交稅時的分錄都應(yīng)該怎樣寫?
老師,請問下,月末增值稅處理的會計分錄應(yīng)該怎樣做?
您好,老師!請問上年度應(yīng)交增值稅有余額,這個年度我應(yīng)該怎樣作賬務(wù)處理,會計分錄是什么?
老師,下午好,請問現(xiàn)在增值稅按1%交,會計處理的分錄應(yīng)該怎樣寫
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
是的,夠稅范圍
是的,免稅范圍
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
就是要先按3%計提增值稅,后期實繳后,免稅部份計入營業(yè)外收入,是這個意思嗎
不是的,按1%開票的來計提,然后這個免稅的計入營業(yè)外收入
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您