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老師,請(qǐng)問下,月末增值稅處理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?

2022-02-14 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-14 16:58

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶9263 追問 2022-02-14 17:03

我之前 是按老師這樣的做的,但是有人說只用做后面的分錄就行,前面的不用結(jié)轉(zhuǎn),到底要怎么樣做才是最好 的?

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齊紅老師 解答 2022-02-14 17:06

要是正規(guī)處理,就按我發(fā)給您這個(gè)做。

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快賬用戶9263 追問 2022-02-14 17:07

他們說是看賬方便,是的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-14 17:12

這個(gè)是個(gè)人習(xí)慣吧,還是正規(guī)處理好?

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快賬用戶9263 追問 2022-02-14 17:13

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-14 17:15

客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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2022-02-14
您好,你是指免稅范圍內(nèi)的嗎?
2023-06-17
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交
貸:銀行存款
2023-11-08
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2025-03-07
你好,你們是小規(guī)模的嗎?
2020-10-25
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