你好,你的上期留底在哪個(gè)科目里面掛著?

老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅的時(shí)候,上期有留抵的,應(yīng)該怎么做分錄?
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)有上期留抵稅額13944.64,本月銷項(xiàng)稅額41002.22,勾選進(jìn)項(xiàng)稅額29068.36,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師上期有留底稅額,本期關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
你好,本期申報(bào)有應(yīng)交增值稅,但上期有留抵稅額,要不要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
公戶怎么支付網(wǎng)銀盾費(fèi)
我們?nèi)ツ晏潛p,今年盈利,那還要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,請(qǐng)問下,租員工車輛12/月,需要交哪些稅,如何計(jì)算呢
老師沖上個(gè)季度的普通發(fā)票,這個(gè)季度在補(bǔ)開,開票金額會(huì)不會(huì)占用四季度的30萬免稅?
我咨詢一下,最近電商稅出來了,我有個(gè)自然人的網(wǎng)店,年?duì)I業(yè)額200+,是不是必須亮照?qǐng)?bào)稅
報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和實(shí)際不符,應(yīng)該怎么入賬呢
您好老師,我之前只做過醫(yī)藥物流公司的財(cái)務(wù),現(xiàn)在有一家一般納稅人勞務(wù)公司招會(huì)計(jì),我沒做過勞務(wù)公司,勞務(wù)公司的賬難不難,聽老板說的意思經(jīng)常跟稅務(wù)打交道,我沒啥經(jīng)驗(yàn),如果去的話活能不能拿下?
請(qǐng)問老師出口退稅企業(yè)征退差金額分錄怎么做呢


不知道啊,怎么看
你看上一個(gè)月的明細(xì)賬不就可以了,或者看他的記賬憑證 按應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)還有沒有余額?
看了,對(duì)不上
那你看下他有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?沒有的話,你直接這個(gè)月需要交多少結(jié)轉(zhuǎn)多少,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值。
老師,這個(gè)是賬上的數(shù),
我這個(gè)月的銷項(xiàng)是4754.73,進(jìn)項(xiàng)是969.21,申報(bào)的時(shí)候顯示上期留抵稅額是2540.74
看一下那個(gè)微叫等值睡是不是你留底的金額。
什么金額是留底金額?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分就是留底
進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)都是一萬多
借銷項(xiàng)4754.73 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4754.73-969.21 進(jìn)項(xiàng)969.21 這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的
我知道這個(gè),但是留底的跟賬面余額對(duì)不上
你把你的小巷 進(jìn)項(xiàng) 跟我一樣,結(jié)論都轉(zhuǎn)出未交增值稅里面再去看,你現(xiàn)在都沒寫完,你怎么看他根本就沒做結(jié)轉(zhuǎn)的怎么能一致?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快