你好,你的上期留底在哪個(gè)科目里面掛著?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅的時(shí)候,上期有留抵的,應(yīng)該怎么做分錄?
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)有上期留抵稅額13944.64,本月銷項(xiàng)稅額41002.22,勾選進(jìn)項(xiàng)稅額29068.36,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師上期有留底稅額,本期關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
你好,本期申報(bào)有應(yīng)交增值稅,但上期有留抵稅額,要不要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
不知道啊,怎么看
你看上一個(gè)月的明細(xì)賬不就可以了,或者看他的記賬憑證 按應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)還有沒有余額?
看了,對(duì)不上
那你看下他有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?沒有的話,你直接這個(gè)月需要交多少結(jié)轉(zhuǎn)多少,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值。
老師,這個(gè)是賬上的數(shù),
我這個(gè)月的銷項(xiàng)是4754.73,進(jìn)項(xiàng)是969.21,申報(bào)的時(shí)候顯示上期留抵稅額是2540.74
看一下那個(gè)微叫等值睡是不是你留底的金額。
什么金額是留底金額?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分就是留底
進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)都是一萬(wàn)多
借銷項(xiàng)4754.73 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4754.73-969.21 進(jìn)項(xiàng)969.21 這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的
我知道這個(gè),但是留底的跟賬面余額對(duì)不上
你把你的小巷 進(jìn)項(xiàng) 跟我一樣,結(jié)論都轉(zhuǎn)出未交增值稅里面再去看,你現(xiàn)在都沒寫完,你怎么看他根本就沒做結(jié)轉(zhuǎn)的怎么能一致?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快