借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 (以上分錄是上期期末的) 本期正常結轉(zhuǎn)增值稅以后 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅

期末增值稅有留底,結轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做?留底的稅額在哪個科目體現(xiàn)
上期有留底稅2萬,本期計提進項1.5萬,銷項6萬,上期結轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,本期怎么做分錄,
老師:一般納稅人,本月銷項稅額2761.06元,沒有認證進項稅,上期留底稅額有1898.23,請問本月的增值稅結轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,結轉(zhuǎn)本期增值稅的時候,上期有留抵的,應該怎么做分錄?
老師上期有留底稅額,本期關于增值稅的結轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師 居間費的限額比例是多少?我現(xiàn)在有一份總合同金額的11% 這個合理嗎
比如房地產(chǎn)公司A沒有施工資質(zhì),讓B去競標,成功后房地產(chǎn)A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付競標及資料費,這個賬務怎么處理。房地產(chǎn)A還有關聯(lián)貿(mào)易公司(主要采購)C和另外一個勞務公司D。賬務可以借助另外兩個公司來做,選哪個公司怎么做呢
老師你好,這是我們廠房25.7-25.10月份的電費賬單,剛好25.10月我們和別人簽合同,用10月份的數(shù)據(jù)對比前幾個月的數(shù)據(jù),看看優(yōu)惠了多少?
房土稅一年征收倆次,稅款分別怎么計算
2022年12月1日,采取預收款方式銷售產(chǎn)品,當日預收款合計90.4萬元,出具收款收據(jù),貨物未發(fā)出,該坯產(chǎn)品與2023年2月18日發(fā)出,補售差額款22.6萬元,并開具專票,分錄 借銀行存款22.6 貸主營業(yè)務收入20 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2.6 這個分錄更正分錄怎么做
車間的公攤費用屬于哪些
老師,一個區(qū)級管委會有8個下屬國企,現(xiàn)在要統(tǒng)計他們總體債務情況,咋著手?他們總體可以以集團公司的模式做合并報表嗎
老師,臨時小時工勞務費,一月不夠400,需要在個稅申報嗎?
老師,我第三季度在異地施工申報個稅,新添加人員按首次入職添加的,我現(xiàn)在想把第三季度的異地工資更改到本地申報,我怎么操作,把異地人員都改為離職,扣除標準改為不扣除,收入都改為0,本地還能用首次入職人員添加嗎,本地修改要改三季度還是從這個月報上也行
小規(guī)模納稅人的時候取得專用發(fā)票,后面變成一般納稅了能抵扣小規(guī)模納銳人時取得的專票么

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