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老師:一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額2761.06元,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,上期留底稅額有1898.23,請(qǐng)問(wèn)本月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

2023-01-10 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 15:44

你好,劉迪在哪個(gè)科目里面掛著?

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快賬用戶7975 追問(wèn) 2023-01-10 15:46

我也不知道,是個(gè)新手

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:48

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2761.06, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1898.23 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2761.06減1898.23。

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你好,劉迪在哪個(gè)科目里面掛著?
2023-01-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交) 1萬(wàn)
2024-10-15
月底先確認(rèn)未抵扣留底稅額3萬(wàn),再根據(jù)本月銷項(xiàng)2萬(wàn)計(jì)算應(yīng)繳稅額。假設(shè)應(yīng)繳稅額為負(fù)(即退稅),則分錄為:借庫(kù)存商品/成本類科目2萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2萬(wàn);同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3萬(wàn),貸留抵稅額 3萬(wàn)。若應(yīng)繳稅額為正,則需補(bǔ)繳稅款。
2024-10-15
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-10-20
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