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上期有留底稅2萬,本期計提進項1.5萬,銷項6萬,上期結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,本期怎么做分錄,

2023-01-05 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 15:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項6萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1.5萬 借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.5萬, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

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快賬用戶9275 追問 2023-01-05 16:02

那么我上期的借方未交增值稅2萬 這期 怎么做分錄抵掉呢

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:04

最后一個分錄看不出來嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方2.5,是四萬五減去了2萬。

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:04

減去的分路沒有做賬務(wù)處理

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快賬用戶9275 追問 2023-01-05 16:06

老師 我看出來了,我意思是 做賬務(wù)處理怎么低調(diào) 賬面分錄能看出來

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:06

分錄里面看不出來的。

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:07

分錄里面做不出來的,這個就是轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方減去貸方。

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快賬用戶9275 追問 2023-01-05 16:07

我上期做后一個分錄是借應(yīng)交稅費未交增值稅2萬,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:08

你好,那不對,留底都是在借方有余額的,你這不是未交增值稅有余額。

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:08

再去看一下你這2萬到底在哪個科目里。

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快賬用戶9275 追問 2023-01-05 16:13

老師麻煩你看下 是這樣的··最后2萬多就是留抵呀

老師麻煩你看下 是這樣的··最后2萬多就是留抵呀
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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:13

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項6萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1.5萬 借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅4.5萬 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款2.5萬。

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快賬用戶9275 追問 2023-01-05 16:22

這是我本期的 分錄,進項也勾選了,還有上期留抵的 也要交2萬2, 我要不要分錄做出來 還是直接科目里面抵減了

這是我本期的 分錄,進項也勾選了,還有上期留抵的 也要交2萬2, 我要不要分錄做出來 還是直接科目里面抵減了
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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:23

啊,直接抵扣就可以的。

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快賬用戶9275 追問 2023-01-05 16:24

我有沒有做錯啊··天啊

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:26

沒有做錯啊 做錯了不就告訴你了

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項6萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1.5萬 借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.5萬, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2023-01-05
您好同學!年末未交的增值稅為負數(shù)表示 表示存在多交的金額,針對該部分金額應(yīng)當在會計報表中重分類為其他流動資產(chǎn)科目 借:其他流動資產(chǎn) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 下月轉(zhuǎn)回即可!
2023-01-09
同學你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? 20000 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? ?20000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? ? ?10000 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? 10000
2020-12-11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022-09-20
你好,學員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅20548.5 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅107393.12%2B760.16
2023-01-10
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