您好,這種要去稅務(wù)局申報才可以
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
老師,上個月預(yù)交增值稅和附加稅,但是上個月沒開發(fā)票,我申報增值稅時候說主表預(yù)交稅額應(yīng)小于24欄,我24欄是0
增值稅申報表主表的28欄不可以大于24欄嗎?
增值稅納稅申報表主表,欄次1是自動帶出來的,欄次2和欄次3可以不填嗎?
請問,增值稅申報表主表第一欄次 按適用稅率計稅銷售額 下面的其中數(shù)(2欄,3欄,4欄)是必須填的嗎?沒有對應(yīng)項目可以不填吧?沒有貨物和勞務(wù)銷售,1欄不等于2欄加3欄加4欄可以嗎?
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
就是網(wǎng)上不可以這樣申報,需要去稅局前臺申報才可以
是的, 這種申報不了的
好的,我知道了,謝謝老師
不客氣,很高興幫您
還有一個問題,我想問一下,這個應(yīng)該怎么做賬呢?怎么提現(xiàn)出我預(yù)繳了5萬元,抵稅了3萬元?
你是預(yù)繳了什么稅了
我們是做工程服務(wù)的,預(yù)繳增值稅以及附加稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費—附加稅 貸:銀行存款