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老師,上個月預(yù)交增值稅和附加稅,但是上個月沒開發(fā)票,我申報增值稅時候說主表預(yù)交稅額應(yīng)小于24欄,我24欄是0

2022-11-01 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 11:26

你好 沒有開發(fā)票為什么有預(yù)交的稅款? ??什么情況??

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快賬用戶7739 追問 2022-11-01 11:27

先預(yù)交了,一開始說開票后來又不開了

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:34

你好,。您好,您第24行是什么?您截圖看一下那行叫什么名?

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快賬用戶7739 追問 2022-11-01 11:40

應(yīng)納稅額合計

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:43

這種情況你可以。。去稅務(wù)局申報。

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快賬用戶7739 追問 2022-11-01 11:44

我去稅務(wù)局怎么申報啊

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快賬用戶7739 追問 2022-11-01 11:44

怎么填啊

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:45

你去稅務(wù)局,稅務(wù)局可以窗口給你填寫,就申報成功了。然后你可以申請退稅或者抵扣以后的稅款都行。 因為報表設(shè)置的原因,自己填寫不通過,就得這樣處理。

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你好 沒有開發(fā)票為什么有預(yù)交的稅款? ??什么情況??
2022-11-01
你好 稍等哈? 在打字的
2024-02-02
預(yù)繳附加稅未抵消可能是以下原因: 系統(tǒng)設(shè)置或操作問題:一是申報系統(tǒng)可能有故障或漏洞;二是申報時操作有誤,沒正確填寫相關(guān)欄位。 稅務(wù)政策差異及特殊規(guī)定:一是上海地區(qū)可能有特殊政策;二是授信預(yù)繳稅款在附加稅抵減上可能有特殊處理。 數(shù)據(jù)核算與匹配問題:一是所屬期可能不一致;二是數(shù)據(jù)錄入可能有誤。
2024-12-13
你好是的,是這么做。
2022-11-01
你好 可以更正申報的?
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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