你好 稍等哈? 在打字的
異地預(yù)繳的稅款在主表28欄“分次預(yù)繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計附加稅加起來填在28欄 還是分開到附加稅表里面填呢
老師好!增值稅附表4預(yù)征稅款,我上月預(yù)交了增值稅3343.61,附加稅401.23,這個表我是要填增值稅的,還是連附加稅一起合計填?
老師我們預(yù)繳的增值稅還有附加稅。我在報增值稅的附表4中填寫的是增值稅的金額還是預(yù)繳的全部稅款的金額?比如我增值稅預(yù)繳了1600,其他附近稅預(yù)繳了200。我應(yīng)該填1600還是1800?
異地項目預(yù)交稅款了,我在本地稅務(wù)局主表28行填分次預(yù)交稅額,這填增值稅額還是增值稅和附加稅一起合計金額
問一下,如果有預(yù)繳稅款,填正常增值稅申報時主表中的分次預(yù)繳稅款是填預(yù)繳的增值稅及附加金額還是增值稅金額?
業(yè)務(wù)員不把單子給會計,會計不做賬,造成入賬不及時誰的責(zé)任?
老師,小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)成一般納稅人
老師公司是國企,會計漏報稅了,滯納金是會計自己交納嗎
郭老師,什么叫n+1,什么情況賠付給員工n+幾
購進(jìn)的發(fā)票沒開,貨賣出去了,可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
我請教一下,個人收到出版社的稿費,需要開具增值稅發(fā)票嗎?
一般納稅 稅率13% 進(jìn)貨花19000.96元,加幾個點我才可以賺錢 沒有進(jìn)賬發(fā)票,也沒有費用發(fā)票 怎么算,麻煩幫忙算一下
老師你好,請問我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,現(xiàn)在老板要求升為一般納稅人,但是之前的賬上比較亂,升這個可會被查賬呢,之前都是開票過賬的,沒有實際經(jīng)營,收的錢全部到老板的賬戶上
老師,自然人獨資企業(yè),是一般納稅人,還是小規(guī)模是電子稅務(wù)局自動核定嗎?
老師,反映公司營業(yè)能力的是營業(yè)凈利率還是總資產(chǎn)凈利率?
好的老師
你好,這里只填寫增值稅的,
主表和附表都填寫預(yù)繳部分的增值稅稅款嗎
你好? 是的? 只寫增值稅的哈
比對不通過呢?
你好? 提示什么的呀?
就這樣的 提示比對異常 28欄不對
這張是完稅證明
你好? 我看稅額是正常抵減了的? 這個保存算了的? 不要管他們? 到時候如果真的寫錯了地方? 稅務(wù)局自己會來找你們改的? 我看就是寫在這的
強制提示保存的話稅盤要鎖死了
你好 這個稅是不是還沒有入庫的 呀? 系統(tǒng)沒采集到的呀? 我估計是有這個可能的? 你們是什么時候交的呀
今天早上預(yù)繳的。上個月本來要預(yù)繳,但是稅務(wù)局說預(yù)繳金額超了讓我們這個月交,我今天早上剛交上
你好? ?我估計就是這個原因哈? 那你這個估計要寫0的? 系統(tǒng)還沒更新的
那豈不是又要交錢嗎?我過兩天呢
你好 你過幾天試一下哈? 或者年后? ?你交的有點遲了
好的呢 謝謝老師。這個也是他們稅務(wù)局要求,喊這個月預(yù)繳
他們要完成任務(wù)了? 現(xiàn)在年底了? ?加油? 等你的好評哦