你好 稍等哈? 在打字的
異地預(yù)繳的稅款在主表28欄“分次預(yù)繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計(jì)附加稅加起來填在28欄 還是分開到附加稅表里面填呢
老師好!增值稅附表4預(yù)征稅款,我上月預(yù)交了增值稅3343.61,附加稅401.23,這個(gè)表我是要填增值稅的,還是連附加稅一起合計(jì)填?
老師我們預(yù)繳的增值稅還有附加稅。我在報(bào)增值稅的附表4中填寫的是增值稅的金額還是預(yù)繳的全部稅款的金額?比如我增值稅預(yù)繳了1600,其他附近稅預(yù)繳了200。我應(yīng)該填1600還是1800?
異地項(xiàng)目預(yù)交稅款了,我在本地稅務(wù)局主表28行填分次預(yù)交稅額,這填增值稅額還是增值稅和附加稅一起合計(jì)金額
問一下,如果有預(yù)繳稅款,填正常增值稅申報(bào)時(shí)主表中的分次預(yù)繳稅款是填預(yù)繳的增值稅及附加金額還是增值稅金額?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營(yíng)業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
好的老師
你好,這里只填寫增值稅的,
主表和附表都填寫預(yù)繳部分的增值稅稅款嗎
你好? 是的? 只寫增值稅的哈
比對(duì)不通過呢?
你好? 提示什么的呀?
就這樣的 提示比對(duì)異常 28欄不對(duì)
這張是完稅證明
你好? 我看稅額是正常抵減了的? 這個(gè)保存算了的? 不要管他們? 到時(shí)候如果真的寫錯(cuò)了地方? 稅務(wù)局自己會(huì)來找你們改的? 我看就是寫在這的
強(qiáng)制提示保存的話稅盤要鎖死了
你好 這個(gè)稅是不是還沒有入庫的 呀? 系統(tǒng)沒采集到的呀? 我估計(jì)是有這個(gè)可能的? 你們是什么時(shí)候交的呀
今天早上預(yù)繳的。上個(gè)月本來要預(yù)繳,但是稅務(wù)局說預(yù)繳金額超了讓我們這個(gè)月交,我今天早上剛交上
你好? ?我估計(jì)就是這個(gè)原因哈? 那你這個(gè)估計(jì)要寫0的? 系統(tǒng)還沒更新的
那豈不是又要交錢嗎?我過兩天呢
你好 你過幾天試一下哈? 或者年后? ?你交的有點(diǎn)遲了
好的呢 謝謝老師。這個(gè)也是他們稅務(wù)局要求,喊這個(gè)月預(yù)繳
他們要完成任務(wù)了? 現(xiàn)在年底了? ?加油? 等你的好評(píng)哦