增值稅申報表主表第一欄“按適用稅率計稅銷售額”下面的其中數(shù)(2 欄、3 欄、4 欄)不是必須填寫的。 如果沒有對應(yīng)的項目,是可以不填的。 如果沒有貨物和勞務(wù)銷售,1 欄不等于 2 欄加 3 欄加 4 欄是可以的。因為這幾個欄次分別對應(yīng)不同的銷售類型,如果您企業(yè)確實沒有相關(guān)業(yè)務(wù),那么相應(yīng)欄次無需填寫數(shù)據(jù),1 欄的數(shù)據(jù)也就不會等于這些欄次的合計數(shù)。
老師,增值稅及附加稅費申請表中的第一欄(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額)貨物及勞務(wù)數(shù)據(jù)如何填寫嗎,小規(guī)模計算都是按3%來計算還是按1%來計算嗎
老師我們公司小規(guī)模納稅人,有一家總公司,四家分公司。增值稅分開申報,所得稅合并申報,下圖是其中一家分公司的增值稅申報表,稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當(dāng)月該公司的不含稅銷售額,那欄次3是什么情況填列在這一欄? 問題2:欄次17,是用欄次10*3%,但是欄次了5和16怎么算的? 問題3:城建稅,教育費附加,地方教育費附加的稅率我知道,但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎?怎么算出來這個數(shù)據(jù)的
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
請問,增值稅申報表主表第一欄次 按適用稅率計稅銷售額 下面的其中數(shù)(2欄,3欄,4欄)是必須填的嗎?沒有對應(yīng)項目可以不填吧?沒有貨物和勞務(wù)銷售,1欄不等于2欄加3欄加4欄可以嗎?
建筑行業(yè),10月開了1000萬的發(fā)票,在申報增值稅申報表附表一時,銷售額(一)欄次1、按適用稅率計稅銷售額自動帶出9174311.93元,其中欄次2、:應(yīng)稅貨物銷售額 是空白、 欄次3、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是空白需要填嗎?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計算了?
注會課程審計考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進項,怎么處理掉
老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會課程會計考試難度怎么樣?