你好,沒錯的,就是這么做的
一、?退回的款項,屬于企業(yè)的遞延收益。 借:銀行存款 貸:遞延收益 二、按受益期間進行攤銷計入營業(yè)外收入,分錄是: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入——政府補助 這個不是這樣做的
取得土地返還款100萬,分10年攤銷,收到錢時分錄為借:銀行存款100萬 貸:遞延收益100萬,以后10年每年按照10萬攤銷,借:遞延收益10萬 貸:營業(yè)外收入10萬。那么每年根據(jù)土地返還攤銷的遞延所得稅資產(chǎn)分錄應(yīng)該怎么寫?
老師我調(diào)整以前年度的遞延收益到營業(yè)外收入,這樣寫分錄對嗎?借:遞延收益 貸:以前年度損益, 借遞延收益 貨:利潤分配-未分配利潤
遞延收益按10年分?jǐn)?,是不是把遞延收益/120個月,每月分?jǐn)?,分錄是:借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
老師好呀,我們企業(yè)多年前取得政府補助,當(dāng)時做的分錄是 借:銀行存款,貸遞延收益,然后每年分?jǐn)傔f延收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入。 然后今天稅局來電話問為什么要分?jǐn)?,給我整不會了,這得怎么說啊,為什么???
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
那什么時候開始分?jǐn)偰兀?
有沒有規(guī)定的時間呢
沒有呢,一般是怎么做的呢
一般就是合同規(guī)定的時間開始攤銷