您好,這個就跟他說,不是一年度的補助事項,所以要按照期間分攤的
老師,小規(guī)模企業(yè)(不是房地產(chǎn)企業(yè))建造廠房,已完工,發(fā)生以下業(yè)務(wù),我這樣做會計分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,做會計分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后每個月攤銷這個費用。2、政府又以企業(yè)發(fā)展資金的名義把配套費返還給企業(yè)了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據(jù)固定資產(chǎn)年限每個月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 。
老師,請問以前年度,在分攤遞延收益時,分攤多了,怎么反沖,之前的分錄是 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入。我現(xiàn)在想要反沖,是直接通過紅字還是通過以前年度損益調(diào)整科目???但是好像聽說小企業(yè)會計準則都不用這個科目的,求解答,謝謝。
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
請問老師:政府給了企業(yè)一個與資產(chǎn)相關(guān)的財政補助500萬,企業(yè)全額計入遞延收益,然后每年攤銷至其他收益。今年突然發(fā)現(xiàn)其中60萬,應(yīng)該給了企業(yè)的職工。那我們應(yīng)該做的分錄是 借:遞延收益 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—個稅 還是應(yīng)該 借:其他收益 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—個稅
甲14年10月發(fā)貨給乙,商品售價500,成本400,增值稅56,合同約定由甲負責(zé)安裝,且此安裝工作是商品銷售的關(guān)鍵組成部分。截止14年年末此安裝工作尚未完成,甲做了如下賬務(wù)處理, 借,銀行存款565 貸,主營業(yè)務(wù)收入500, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額65 借,主營業(yè)務(wù)成本400 貸,庫存商品400 甲公司應(yīng)如何進行調(diào)整? 借,以前年度損益調(diào)整-營業(yè)收入500 貸,合同負債500 借,發(fā)出商品400 貸,以前年度損益調(diào)整-營業(yè)成本400 借,遞延所得稅資產(chǎn)25 貸,以前年度損益調(diào)整25 借,利潤分配-未分配利潤75 貸,以前年度損益調(diào)整75 借,盈余公積-法定盈余公積7.5 貸,利潤分配-未分配利潤7.5 老師,年報差錯日后調(diào),為什么合同負債500沒確認遞延所得稅資產(chǎn)呢,發(fā)出商品需要確認遞延所得稅嗎?
老師這里購入了固定資產(chǎn)設(shè)備,我們沒有使用,計提的時候是計入“管理費用”科目么?請問可以稅前扣除是么? 您看下我這里描述的對么?如果稅務(wù)來查的話,會不會有什么風(fēng)險?
我們數(shù)燃氣類行業(yè),上年的營業(yè)收入是24916426.42元,安措費怎么提取?怎么做分錄?
收到個稅手續(xù)費退款,應(yīng)該怎么做賬
現(xiàn)在小規(guī)模公司,普票可以開1點嗎?
拓展費用應(yīng)該記職工教育經(jīng)費還是福利費呢?
金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
請問老師,工程項目異地預(yù)繳增值稅后,一定要同時預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
總工業(yè)園帶收電費-收工業(yè)園小廠里每家電費,然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票???
我想問一下,我們要采購一個商品,在招標(biāo)文件中是否可以指定購買某一個品牌呢?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個賬套怎么建