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老師您好,我5月報(bào)個(gè)稅時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤,本不該交個(gè)稅的員工被扣了稅,在5月的申報(bào)期內(nèi)我就進(jìn)行了更正申報(bào),但是國(guó)庫(kù)在5月我第一次申報(bào)的時(shí)候就扣了這筆,要怎么處理呢?

2023-06-08 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 10:33

你好;? ?扣除了。 你做繳納分錄掛著哈; 到時(shí)? 后期改了之后會(huì)抵減的;? ?

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快賬用戶(hù)5424 追問(wèn) 2023-06-08 10:36

老師,能說(shuō)具體點(diǎn)么?后期改了是哪里改?

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快賬用戶(hù)5424 追問(wèn) 2023-06-08 10:37

繳納分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行不?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:40

你好;? ?意思修改了申報(bào)表之后 ; 你的 應(yīng)納稅額會(huì)變動(dòng);? 你以后發(fā)生了稅額; 可以抵減這部分多教繳納的; 對(duì)的?

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快賬用戶(hù)5424 追問(wèn) 2023-06-08 12:38

噢噢噢,那賬務(wù)處理是就這么掛著?就是不用再另外把扣的稅打給員工的意思?以后個(gè)稅系統(tǒng)自動(dòng)減,然后我的賬務(wù)處理可以不動(dòng),是這個(gè)意思么老師?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 12:48

你好;? ?是的; 先掛著;? ?以后月份發(fā)生了就計(jì)提貸方; 自動(dòng)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅科目? 就抵減了? ?

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快賬用戶(hù)5424 追問(wèn) 2023-06-08 14:18

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-08 14:20

不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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你好;? ?扣除了。 你做繳納分錄掛著哈; 到時(shí)? 后期改了之后會(huì)抵減的;? ?
2023-06-08
你好? 去修改之前的申報(bào)表 。然后多扣的? 下個(gè)月補(bǔ)到工資去發(fā)就行了?
2021-06-09
您好,按應(yīng)付工資當(dāng)月計(jì)提個(gè)稅,比如5月工資6月發(fā),那么5月就要申報(bào)個(gè)稅。
2024-06-14
同學(xué)你好 公司多扣了員工個(gè)稅的,把多的部分退還給員工就行了。 申報(bào)個(gè)稅就按照實(shí)際的當(dāng)月工資進(jìn)行申報(bào)
2022-07-05
同學(xué)你好 這樣才是正確的
2021-06-09
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