可以的,可以這么做的,但是你得問(wèn)下你稅務(wù)局那邊需要提供不動(dòng)產(chǎn)證吧

公司出租寫(xiě)字樓給衛(wèi)生局,開(kāi)發(fā)票是開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)租賃嘛?稅率是多少
老師,公司租的寫(xiě)字樓,租金50萬(wàn)/年,房東是個(gè)16歲孩子,可以去稅務(wù)局代開(kāi)房屋租賃收入票嗎
法人的車(chē)租給公司,法人去稅務(wù)局,被告知法人有公司不能代開(kāi)租賃發(fā)票,如何賬務(wù)處理
老師,法人租賃一處寫(xiě)字樓,然后再轉(zhuǎn)租給公司,如何做納稅籌劃,使得法人不交個(gè)稅,公司也能取得發(fā)票?
老師,法人租賃一處寫(xiě)字樓(租金13萬(wàn)),然后再轉(zhuǎn)租給公司,如何做納稅籌劃,使得法人不交個(gè)稅,公司也能取得發(fā)票?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車(chē)銷(xiāo)售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷(xiāo)售總額142萬(wàn)),按現(xiàn)在的費(fèi)用來(lái)需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開(kāi)始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫(kù)做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開(kāi)通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開(kāi)23年24年的房租發(fā)票,要房東給開(kāi)專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒(méi)有入費(fèi)用,掛的房東的往來(lái),那這次開(kāi)了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開(kāi)租賃發(fā)票能開(kāi)專票嗎
購(gòu)買(mǎi)會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開(kāi)具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊(cè)資金沒(méi)有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買(mǎi)方和賣(mài)方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來(lái)了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么說(shuō)我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


是要提供的,法人都都需要繳納哪些稅呢?
增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)稅 如果開(kāi)不通發(fā)票,月租金在10萬(wàn)以內(nèi),可以免增值稅附加稅。
好的,開(kāi)具普通發(fā)票。個(gè)稅和印花稅稅率多少?
個(gè)稅20% 但是有定額的0.5%-2% 印花稅千分之一/2
有定額的是什么意思?我咨詢我們當(dāng)?shù)?2366,個(gè)稅稅率給的是0.5%
按定額繳納的意思 固定的稅率唄
好的,謝謝老師。感謝你專業(yè)的解答。
不用客氣早點(diǎn)休息