你好, 需到政務(wù)大廳辦理
老師,你好,這不公司去年實收資本的印花稅忘記繳了,可以修改一月份印花稅報表嗎?還是可以跟著今年三月份的給補呀?
地區(qū),廣東廣州。去年9、10月左右成立的公司,至今忘記申報印花稅。如何補正?是需要到大廳處理還是可以在電子稅務(wù)局中做處理
請問去年股東有實繳資金,可是賬務(wù)忘記處理了,可以在今年補做憑證,繳印花稅嗎
補繳去年的印花稅,大概400多,金額不大,因為去年剛成立無業(yè)務(wù),忘記繳納了,可以直接做在今年費用里嗎,還是必須調(diào)整以前年度損益?。?/p>
賬務(wù)處理計提和繳納兩筆分錄可以記在一張憑證上嗎?去年我都分開記了,今年想節(jié)約用紙,想著是不是可以就記在一起,您看可以嗎?
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?
之前好像都是直接做賬,然后繳納印花稅就好?,F(xiàn)在不行嗎
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。
當(dāng)時做賬就可以直接繳納印花稅,過了那個時間就不行嗎
是的沒錯, 是這樣的
公司成立的時候是認(rèn)繳,去年才實繳了10萬,不管工商那部分,只是針對稅局來說。是不是只是今年補上這筆憑證交印花稅就行
學(xué)員您好,是的,對的