您好,白酒是需要征收的,沒(méi)錯(cuò)的,對(duì)
1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷(xiāo)金額)應(yīng)該如何填寫(xiě)? 假設(shè)我公司在今年1月份購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬(wàn),那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷(xiāo)金額)填寫(xiě)的是1萬(wàn),第四列填寫(xiě)的是10萬(wàn),這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷(xiāo)優(yōu)惠金額)就是9萬(wàn)同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬(wàn),這樣是否正確? 2、請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)收賬款10萬(wàn)無(wú)法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬(wàn)就可以了,8萬(wàn)元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問(wèn)我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬(wàn)元,低于2萬(wàn)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
這是新公司,5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購(gòu)買(mǎi)空調(diào)5月23號(hào)已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過(guò)沒(méi)收到發(fā)票呢,不過(guò)2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬(wàn)多錢(qián),不過(guò)這次只支付了40%,剩余的錢(qián)合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒(méi)顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票一張沒(méi)開(kāi)出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢(qián)?分公司賬戶沒(méi)錢(qián) ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎?這種情況印花稅下月寫(xiě)5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
老師,按照現(xiàn)在的印花稅政策,公司購(gòu)買(mǎi)白酒也需要申報(bào)印花稅對(duì)嗎?比如我們一次性買(mǎi)了4500元的白酒,申報(bào)印花稅4500*0.03%=1.35元,再減半征收1.35/2=0.675元,像這種日常經(jīng)常發(fā)生,購(gòu)買(mǎi)一次申報(bào)一次嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)灑水車(chē)是否需要繳納車(chē)輛購(gòu)置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬(wàn)減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開(kāi)了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣(mài)廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣(mài)場(chǎng),我咋感覺(jué)每天特別累,忙不完。瑣事一堆,開(kāi)票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來(lái)。不接酒店了。
老師好 想問(wèn)下 去年的一筆收入 按照未開(kāi)票收入入賬 今年要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,??顚S茫S嗖糠肿曰I。這些分錄怎么做?
假如說(shuō)前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說(shuō)就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺(jué)這個(gè)數(shù)也不太對(duì)呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊(cè)資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊(cè)資金
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢