借銀行存款 貸遞延收益 使用之后 借遞延收益 貸其他收益
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務(wù)收入么?這個專項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
你好老師,縣科技局給我合作社一個項(xiàng)目,是連翹葉采收與加工對品質(zhì)提升工藝研究,一部分科技局出,一部分還是自籌資金,這個分錄怎么做?
你好,縣科技局給我公司一個科技研發(fā)項(xiàng)目,公司收到科技局資金分錄怎么做?這個資金是??顚S?,研發(fā)項(xiàng)目支出的分錄怎么做?我公司是小微企業(yè)。
你好老師,我公司是小微企業(yè),財政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支出時怎么做分錄?
你好老師,我公司是小微企業(yè),財政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支出時怎么做分錄?項(xiàng)目支出費(fèi)用分三大塊,人工,勞務(wù),設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這些分錄怎么做?
老師,一般納稅人,不開票價為20萬的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開票,只加3個點(diǎn),這樣夠嗎
請問老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開戶賬號怎么填寫
老師 個體戶 營業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報就不需要了啊
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報各的,匯算清繳總公司再匯總申報?? 還是季度申報時總公司就要匯總申報所得稅和財報?
現(xiàn)金可以直接進(jìn)去實(shí)收資本嗎? 借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本
個人所得稅申報表A表,是哪類業(yè)務(wù)申報的,是企業(yè)申報的工資薪金嗎?
老師,我們搬家了,賬上有臺起重機(jī),但是不要了,賬怎么做一下
老師你好:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月5月賬務(wù)處理有錯誤,這個是在7月調(diào)賬還是反結(jié)轉(zhuǎn)回去從新做
你好老師,小微企業(yè)沒有遞延收益這科目
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目他和小薇沒有關(guān)系 把遞延收益改成專項(xiàng)應(yīng)付款 其他收益改成營業(yè)外收入 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
你好老師,我是這個記賬的不知道合適嗎?收到資金借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款某某項(xiàng)目,支付時借專項(xiàng)應(yīng)付款某某項(xiàng)目,貸銀行存款,把專項(xiàng)應(yīng)付款支付完了,剩余的部分自籌,我就不知道自籌資金怎么做分錄?
你這個是凈額法 稅務(wù)局要調(diào)整 自籌得借成本費(fèi)用 貸銀行存款
你好老師,既要符合稅務(wù)局的,又要符合科技局專款專用,怎么做分錄正確,麻煩老師指導(dǎo)一下?
借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
你好老師,這個項(xiàng)目研發(fā)過程中支出費(fèi)用怎么做分錄?
借研發(fā)支出xx專項(xiàng)補(bǔ)貼 貸銀行存款,
你好老師,沒我研發(fā)支出這個科目,自籌資金怎么做分錄?
借管理費(fèi)用,沒有xx補(bǔ)貼這幾個字 貸銀行存款 自籌支出的 自籌的借的嗎 借銀行貸其他應(yīng)付款
你好,自籌資金是我公司自己的資金
那你自己公司的收到也不用做不上你單位的收入已經(jīng)在銀行存款啦,那你只做支出不就行了,支出做第一個還有具體的那一個不明白