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Q

你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項(xiàng)目,??顚S茫S嗖糠肿曰I。這些分錄怎么做?

2025-07-18 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 07:36

借銀行存款 貸遞延收益 使用之后 借遞延收益 貸其他收益

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 07:38

你好老師,小微企業(yè)沒有遞延收益這科目

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:43

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目他和小薇沒有關(guān)系 把遞延收益改成專項(xiàng)應(yīng)付款 其他收益改成營業(yè)外收入 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 07:48

你好老師,我是這個記賬的不知道合適嗎?收到資金借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款某某項(xiàng)目,支付時借專項(xiàng)應(yīng)付款某某項(xiàng)目,貸銀行存款,把專項(xiàng)應(yīng)付款支付完了,剩余的部分自籌,我就不知道自籌資金怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:52

你這個是凈額法 稅務(wù)局要調(diào)整 自籌得借成本費(fèi)用 貸銀行存款

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 07:57

你好老師,既要符合稅務(wù)局的,又要符合科技局專款專用,怎么做分錄正確,麻煩老師指導(dǎo)一下?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:58

借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 08:03

你好老師,這個項(xiàng)目研發(fā)過程中支出費(fèi)用怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:11

借研發(fā)支出xx專項(xiàng)補(bǔ)貼 貸銀行存款,

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 08:13

你好老師,沒我研發(fā)支出這個科目,自籌資金怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:19

借管理費(fèi)用,沒有xx補(bǔ)貼這幾個字 貸銀行存款 自籌支出的 自籌的借的嗎 借銀行貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 08:25

你好,自籌資金是我公司自己的資金

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:27

那你自己公司的收到也不用做不上你單位的收入已經(jīng)在銀行存款啦,那你只做支出不就行了,支出做第一個還有具體的那一個不明白

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借銀行存款 貸遞延收益 使用之后 借遞延收益 貸其他收益
2025-07-18
收到借銀行存款,在專項(xiàng)應(yīng)付款 使用之后,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
2025-04-07
如果科研項(xiàng)目屬于研究階段屬于費(fèi)用,如果屬于開發(fā)階段計入開發(fā)支出。按照無形資產(chǎn)準(zhǔn)則處理
2025-07-18
你好,你支付的時候借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款就可以了。
2025-04-07
收到資金 若為無需償還的補(bǔ)助:借:銀行存款,貸:遞延收益。 若為借款:借:銀行存款,貸:長期借款 / 短期借款。 使用資金用于項(xiàng)目支出(買設(shè)備、材料等) 借:固定資產(chǎn) / 原材料等,貸:銀行存款。 若為補(bǔ)助資金,在受益期分?jǐn)偞_認(rèn)收益,如借:遞延收益,貸:其他收益 - 項(xiàng)目補(bǔ)助收益。 自籌資金支出 借:原材料等,貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金。這部分按正常成本處理。
2024-12-25
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