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老師你好,我們公司是一家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板臨聘了幾位兼職老師,他們提供不了發(fā)票,我要了他們的銀行卡及身份證復(fù)印件,比如他們的應(yīng)發(fā)課時(shí)費(fèi)是:12350.00,我按這個(gè)金額*2.5%的企業(yè)所得稅之后,實(shí)發(fā):12041.25對(duì)嗎?另外會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?

2023-06-02 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-02 09:22

你好;? 借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ?

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快賬用戶3101 追問 2023-06-02 09:32

那在麻煩問下老師: 1、個(gè)人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額*3%的稅率計(jì)算嗎? 2、這樣的話個(gè)人所得稅余額在貸方,賬應(yīng)該怎么平? 3、我要了他們的身份證復(fù)印件和銀行卡復(fù)印件,然后還有一份學(xué)校和老師簽的合作協(xié)議,這些附加是否正確? 4、以上的這些支出為無票支出,明年匯算清繳的時(shí)候按應(yīng)發(fā)數(shù)做納稅調(diào)增對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 09:33

你好1; 個(gè)人所得稅屬于勞務(wù)報(bào)酬所得哦;? 是20%來報(bào)的 ;2.? ? ?在貸方; 你 扣除了 繳納給稅務(wù)局;? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款? 3;? ?對(duì)的;? ? 4.? ?匯算調(diào)增; 對(duì)的?

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快賬用戶3101 追問 2023-06-02 09:47

老師你好,比如我們給一個(gè)老師發(fā)的勞務(wù)費(fèi):12340.00,那她的這部分稅金計(jì)算方法就是:12340-800=11540*20%=2308.00 1、交稅金時(shí)借方:應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)人所得稅:2308.00 貸方:銀行存款:2308.00 2、借方:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi):12340.00 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅:2308.00 貸方:銀行存款:10032.00 匯算清繳的時(shí)候按12340.00調(diào)增,企業(yè)所得稅企業(yè)負(fù)擔(dān)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 09:49

你好;? ?1. 不對(duì)哦; 你這個(gè)是計(jì)算個(gè)稅的金額嗎 ;2.? ?支付分錄是對(duì) ;? 3.? 對(duì)的哈? ;是企業(yè)承擔(dān);

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快賬用戶3101 追問 2023-06-02 09:53

我以為勞務(wù)費(fèi)可以扣除800,就這樣算的。 老師你好,讓臨聘老師個(gè)人所得稅這么高的話,我就按應(yīng)發(fā)數(shù)12340.00給他付,匯算清繳她們自己做,個(gè)人所得稅企業(yè)不承擔(dān),企業(yè)只按應(yīng)發(fā)數(shù)調(diào)增,這樣行嗎?

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快賬用戶3101 追問 2023-06-02 09:56

我就按合同上的應(yīng)發(fā)數(shù) 借方:主營業(yè)務(wù)成本:12340.00 貸方:銀行存款12340.00這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 09:56

你好; 超過了?4000;計(jì)算不一樣的; 比如 個(gè)人所得稅計(jì)算公式 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) ?

你好; 超過了?4000;計(jì)算不一樣的; 比如
個(gè)人所得稅計(jì)算公式
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%)
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
?
你好; 超過了?4000;計(jì)算不一樣的; 比如
個(gè)人所得稅計(jì)算公式
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%)
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
?
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快賬用戶3101 追問 2023-06-02 10:03

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-06-02 10:04

不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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借管理費(fèi)用,工資6000, 貸應(yīng)付職工薪酬,工資6000, 借應(yīng)付職工薪酬,工資6000。貸銀行存款, 借營業(yè)外支出,貸銀行存款30。對(duì)的是的,可以這么做的,通過不通過都行。你也可以計(jì)提,也可以不計(jì)提。
2025-04-03
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