同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要入招待費(fèi)的

老師你好! 我公司購(gòu)買(mǎi)了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開(kāi)票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購(gòu)買(mǎi)這個(gè)酒店的進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣我們的銷(xiāo)項(xiàng)呢?裝修取得的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?如果可以抵扣,有沒(méi)時(shí)間,金額限制呢?
你好老師,我們貼著自己logo的禮品贈(zèng)送給客戶,要開(kāi)發(fā)票,還得另外出9個(gè)點(diǎn)兒,才能給專(zhuān)票。 我禮品當(dāng)宣傳費(fèi),是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了 如果我抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是還得銷(xiāo)售時(shí)再開(kāi)發(fā)票,又得交13個(gè)點(diǎn)兒
你好老師,我們貼著自己logo的禮品贈(zèng)送給客戶,要開(kāi)發(fā)票,還得另外出9個(gè)點(diǎn)兒,才能給專(zhuān)票。 我禮品當(dāng)宣傳費(fèi),是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了 如果我抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是還得銷(xiāo)售時(shí)再開(kāi)發(fā)票,又得交13個(gè)點(diǎn)兒
請(qǐng)問(wèn)老師,公司買(mǎi)了幾瓶白酒贈(zèng)送客戶,收到的是專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅金不能抵扣,那么在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里選擇免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅金?
老師,你好,公司買(mǎi)一大批白酒送客戶能不能進(jìn)去業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣,所得稅能否扣除
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問(wèn)題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了。】問(wèn)題是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢(qián)給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開(kāi)發(fā)票的話要怎么開(kāi)?是開(kāi)機(jī)械租賃還是開(kāi)什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


老師,不能進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用嗎
老師。印上公司名稱,定制的那種呢?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以,看來(lái),您的水平很不錯(cuò)。
進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用是不老師
同學(xué)您好, 這種可以的, 沒(méi)問(wèn)題
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))