您好,您的A100000的是什么情況
老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請(qǐng)問(wèn),我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
假設(shè)新辦公司,10月開(kāi)賬,10月、11月、12月利潤(rùn)總額都是虧損,這三個(gè)月業(yè)務(wù)招待費(fèi)總金額超過(guò)了所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)連續(xù)虧損下匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)用調(diào)贈(zèng)補(bǔ)繳所得稅嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計(jì)利潤(rùn)總額是1萬(wàn),調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)交的所得稅是1萬(wàn)x0.05對(duì)嗎?(總計(jì)調(diào)增費(fèi)用2萬(wàn)) 假設(shè)調(diào)增后累計(jì)利潤(rùn)總額仍舊是負(fù)數(shù),就不需要補(bǔ)繳所得稅了對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做21年匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補(bǔ)交企稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,假如我們企業(yè)虧損,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)都超過(guò)了稅前扣除的比列,要調(diào)增嗎?匯算清繳要怎么做
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
麻煩發(fā)下A100000的金額圖片,謝謝
我只是填了管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是還沒(méi)有銷售,就沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,不過(guò)有預(yù)收款
因?yàn)檫€沒(méi)有銷售收入,就不能扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?不是要做納稅調(diào)整嗎,然后就顯示這樣了
那您把數(shù)據(jù)都填好再發(fā)圖片
老師,我已經(jīng)全部填好的,都發(fā)出來(lái)了
圖片A100000的利潤(rùn)總額金額是0?
不是,利潤(rùn)總額是虧損的,但不是為什么填了費(fèi)用利潤(rùn)總額數(shù)也沒(méi)出來(lái)
您好,那您沒(méi)填寫(xiě)A100000的表單上面數(shù)據(jù)
填了0,實(shí)際也是發(fā)生了費(fèi)用,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的就是沒(méi)有顯示出來(lái),那要怎么填
您好,那您營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫(xiě)與報(bào)表一致的金額
不知道為什么填了費(fèi)用,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也不出數(shù)據(jù),顯示0的,但是我報(bào)表是虧損負(fù)數(shù)的呀
您好,因?yàn)?08您選擇了是
老師,你太厲害了,說(shuō)對(duì)了,謝謝
您客氣,非常榮幸能夠給您支持