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老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳哪里填錯(cuò)了嗎?利潤(rùn)總額是虧損的,然后做業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增顯示要交稅了昵

老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳哪里填錯(cuò)了嗎?利潤(rùn)總額是虧損的,然后做業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增顯示要交稅了昵
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳哪里填錯(cuò)了嗎?利潤(rùn)總額是虧損的,然后做業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增顯示要交稅了昵
2023-05-30 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-30 18:09

您好,您的A100000的是什么情況

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齊紅老師 解答 2023-05-30 18:10

麻煩發(fā)下A100000的金額圖片,謝謝

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快賬用戶3420 追問(wèn) 2023-05-30 18:13

我只是填了管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是還沒(méi)有銷售,就沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,不過(guò)有預(yù)收款

我只是填了管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是還沒(méi)有銷售,就沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,不過(guò)有預(yù)收款
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快賬用戶3420 追問(wèn) 2023-05-30 18:16

因?yàn)檫€沒(méi)有銷售收入,就不能扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?不是要做納稅調(diào)整嗎,然后就顯示這樣了

因?yàn)檫€沒(méi)有銷售收入,就不能扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?不是要做納稅調(diào)整嗎,然后就顯示這樣了
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齊紅老師 解答 2023-05-30 19:12

那您把數(shù)據(jù)都填好再發(fā)圖片

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快賬用戶3420 追問(wèn) 2023-05-31 08:49

老師,我已經(jīng)全部填好的,都發(fā)出來(lái)了

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齊紅老師 解答 2023-05-31 08:55

圖片A100000的利潤(rùn)總額金額是0?

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快賬用戶3420 追問(wèn) 2023-05-31 09:04

不是,利潤(rùn)總額是虧損的,但不是為什么填了費(fèi)用利潤(rùn)總額數(shù)也沒(méi)出來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-05-31 09:07

您好,那您沒(méi)填寫A100000的表單上面數(shù)據(jù)

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快賬用戶3420 追問(wèn) 2023-05-31 09:15

填了0,實(shí)際也是發(fā)生了費(fèi)用,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的就是沒(méi)有顯示出來(lái),那要怎么填

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齊紅老師 解答 2023-05-31 09:16

您好,那您營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫與報(bào)表一致的金額

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快賬用戶3420 追問(wèn) 2023-05-31 09:25

不知道為什么填了費(fèi)用,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也不出數(shù)據(jù),顯示0的,但是我報(bào)表是虧損負(fù)數(shù)的呀

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齊紅老師 解答 2023-05-31 09:28

您好,因?yàn)?08您選擇了是

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快賬用戶3420 追問(wèn) 2023-05-31 09:37

老師,你太厲害了,說(shuō)對(duì)了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-31 09:41

您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,您的A100000的是什么情況
2023-05-30
調(diào)增 但是不需要補(bǔ)所得稅。
2020-11-25
您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)都超過(guò)了稅前扣除的比列,要調(diào)增 匯算清繳的時(shí)候填表納稅調(diào)整
2022-05-29
若調(diào)增后,仍然是虧損的,不用交企業(yè)所得稅
2024-12-30
這個(gè)只是稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整,不需要賬務(wù)處理的
2020-11-18
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