你好,小規(guī)模的增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生計(jì)入貸方,繳納或減免計(jì)入借方,這樣余額就是0了?
我是小規(guī)模企業(yè),第二季度4-6月份確認(rèn)收入的應(yīng)交增值稅月末都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。到7月份繳納時(shí)應(yīng)交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄,可是余額是負(fù)數(shù)怎么辦。
小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交增值稅明細(xì)余額,是否也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目?
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,按照現(xiàn)在政策小規(guī)模納稅人增值稅免稅,那么月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額是不是等于0? 季度應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅有余額是計(jì)提的企業(yè)所得稅,次月繳稅后為0。 我這樣理解對(duì)嗎?
老師好,小規(guī)模繳納增值稅科目,結(jié)轉(zhuǎn)后余額是不是應(yīng)該是0?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬(wàn),給中介傭金20萬(wàn),但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬(wàn),但是經(jīng)過(guò)比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬(wàn),按照收入5%,只能確認(rèn)50萬(wàn)的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
繳納的增值稅反應(yīng)在利潤(rùn)表哪個(gè)位置呢?
稅金及附加嗎?
你好,繳納的增值稅,是負(fù)債科目,不在利潤(rùn)表體現(xiàn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款?
那繳納的增值稅不能抵扣所得稅嗎?
你好,是的,不可以的