您好 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目

小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,是每個季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,每個月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),也不處理,累計(jì)到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的,減免的2%的增值稅稅額做不做營業(yè)外收入呢?收入沒超過30萬不用交的增值稅稅額做營業(yè)外收入對不對?
老師,請問小規(guī)模納稅人取得收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi),免征增值稅。那未交增值稅這個科目的余額要怎么處理?
老師你好,個體戶查賬征收,季度不超30萬元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交小規(guī)模增值稅計(jì)入貸方,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,如果季度超過30萬元,要交增值稅,那么應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交小規(guī)模增值稅這個科目是不是就不用轉(zhuǎn),一直有余額留在貸方,這樣做對嗎
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項(xiàng)無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來,招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對說本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定


正常小規(guī)模納稅人稅率3%、疫情期間政策1%、增值稅計(jì)提按哪個稅率計(jì)提?
增值稅計(jì)提按疫情期間的1%
好的、謝謝
老師、想問一下、你那有新會計(jì)準(zhǔn)則的做賬方式要求么
實(shí)在抱歉 我沒有 您可以看新會計(jì)準(zhǔn)則文件的
季度收入未達(dá)到30萬、我看申報(bào)表上 算在免稅銷售額中、賬上提現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入、這個還需要做處理不?
這個不需要做賬務(wù)處理的
借、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸、其他收益 這樣對么?
您單位用的新會計(jì)準(zhǔn)則嗎
對的、新會計(jì)準(zhǔn)則
那這樣寫分錄可以的