對的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的哈
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表主表中的,免稅銷售額,填所有普票的不含稅價(jià)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報(bào)表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報(bào)表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項(xiàng)目需要填寫嗎
一般納稅人金稅盤服務(wù)費(fèi)280,減免稅款申報(bào)表在哪里填?附表4填列,主表沒有數(shù)據(jù),需要在主表哪里填列?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬在申報(bào)增值稅時(shí)還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的減稅項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
?????????什么呀,什么
您好,因?yàn)樗菍儆阡N售額,正常填列,只是免稅
購進(jìn)購進(jìn)購進(jìn)
進(jìn)項(xiàng)免稅票呢
您好,進(jìn)項(xiàng)免稅的話不需要寫
好的,謝謝老師
不客氣的,早點(diǎn)休息