你好,他說(shuō)是不是屬于去年的,然后你今年做的是管理費(fèi)。

老師 無(wú)形資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng) 不影響當(dāng)期所得稅嗎 這道題是 應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的支出 計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),那2019年當(dāng)期所得稅沒(méi)有扣減管理費(fèi)用和加計(jì)扣除的金額合計(jì) 不是多交了一部分稅嗎 這個(gè)不用調(diào)整嗎(2020年匯算清繳的時(shí)間是4月28日,財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日是4月25日)
注會(huì)稅法 財(cái)務(wù)費(fèi)用中,含用于廠房建造的金融機(jī)構(gòu)貸款利息支出¥20萬(wàn),該廠房尚未交付使用。 這里會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,廠房尚未交付使用,應(yīng)該予以資本化,而不能記財(cái)務(wù)費(fèi)用,所以要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)20 老師那為什么只需要調(diào)中財(cái)務(wù)費(fèi)用20,而不需要考慮調(diào)減記在建工程的成本20。20不用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,那就記入了成本中,成本增加不是需要調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎?我認(rèn)為兩者一增一減就抵消了,該筆業(yè)務(wù)就不需要調(diào)整有納稅所得額了。 但是答案不考慮調(diào)減成本20,為什么呢
老師你好,按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,我們把以前購(gòu)買(mǎi)的固定支出都一次性計(jì)入事業(yè)支出中,抵減了當(dāng)年的所得稅的應(yīng)納稅額所得額。但新的政府會(huì)計(jì)制度要求計(jì)提折舊走單位管理費(fèi)或業(yè)務(wù)費(fèi),這樣不是還能沖減當(dāng)年的應(yīng)納稅額所得額,這樣是不是折舊費(fèi)用扣重復(fù)了呢,今年需不需要補(bǔ)繳所得稅呀?需要做納稅調(diào)整么?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所交給注協(xié)的行業(yè)會(huì)費(fèi)入了管理費(fèi)用,然后這樣就是扣除了費(fèi)用,那匯算清繳納稅調(diào)整那張表稅收金額又調(diào)減是什么意思,去年會(huì)計(jì)是這樣報(bào)的,這個(gè)到底能不能調(diào)減,她為什么會(huì)又調(diào)減一次,是有什么政策嗎
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個(gè)會(huì)計(jì)全額確認(rèn)收入了,審計(jì)按服務(wù)期進(jìn)行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬(wàn)的利潤(rùn)。 但是他是在我報(bào)完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報(bào)的年報(bào)和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認(rèn),而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺(jué)報(bào)稅什么的都會(huì)很麻煩啊
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


不是,去年的科目余額表管理費(fèi)用有行業(yè)會(huì)費(fèi)3000,期間費(fèi)用填到其他,然后調(diào)減那有調(diào)了一下
那不對(duì),他在納稅調(diào)減又做了一次管理費(fèi)用,這不雙重抵扣了。
是的,所以我就有點(diǎn)覺(jué)得奇怪,那我
不對(duì)的,你去年在賬務(wù)處理里面修改了嗎?就是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
她21年申報(bào)的,我先不管了,我也不知道啥情況,我先報(bào)22吧,22年不調(diào)減,正常走費(fèi)用扣除
每年都有行業(yè)會(huì)費(fèi),四季度財(cái)務(wù)報(bào)表也是管理費(fèi)用里
可以的,可以這么做的。