你好,不是沒有收到發(fā)票,是不做費(fèi)用,你實(shí)際發(fā)生了就要做費(fèi)用。有的根本就到最后都沒有發(fā)票的,他也是要做費(fèi)用的。只是說沒有發(fā)票不能稅前扣除而已

老師好,我們一般納稅人,憑發(fā)票銀行付款的賬需要怎么做,直接入費(fèi)用可以嗎?我們應(yīng)付賬款不想那么多二級(jí)科目,收到的是普票,然后當(dāng)月可以拿到發(fā)票,所有需要怎么做呢
請(qǐng)問,公司3個(gè)項(xiàng)目用油,預(yù)付了轉(zhuǎn)款100萬中石油,當(dāng)月中石油就開票了,但是這3個(gè)項(xiàng)目油費(fèi)還沒有用到這么多,收到發(fā)票是不是當(dāng)月做賬就不用
老師,一般沒有收到發(fā)票前是不做費(fèi)用的,但要當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月化做賬的話,按含稅金額先付款了,那這個(gè)費(fèi)用是做什么科目好呢?
老師,有一個(gè)費(fèi)用5月份收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理是現(xiàn)金付款,現(xiàn)在費(fèi)用實(shí)際從公戶付款,這個(gè)要怎么調(diào)呢
你好老師,請(qǐng)問當(dāng)月支付了貨款,下月取得專票,借 :應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 下月:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款。這樣做賬有沒有問題呢?這算是當(dāng)月的費(fèi)用還是次月的費(fèi)用呢?
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動(dòng)離職了,但是得有一個(gè)傷殘就業(yè)補(bǔ)助金需要單位出,請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記到哪個(gè)科目里,麻煩您把詳細(xì)分錄給我說一下,謝謝
老師好!我公司進(jìn)行安全生產(chǎn)費(fèi)用審計(jì),讓提供實(shí)收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因?qū)Ψ焦具`約約定不退還,需要開發(fā)票給對(duì)方公司嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師好,公司銷售二手車5萬,借:銀行存款50000 貸:營業(yè)外收入50000/1.02 貸:應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費(fèi)可以開增值稅專票嗎?
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個(gè)人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
老師,采購的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
請(qǐng)董孝琳老師回答,問題過期了 舉個(gè)例子,幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤(一正一負(fù)等于0),,,可是7-9月最終利潤總額是3萬呀?
老師,您好!需要一個(gè)情況說明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開發(fā)票成本沒有對(duì)應(yīng)減少的說明版本
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個(gè)人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不


那我是先按含稅金額做當(dāng)月費(fèi)用,等來票再調(diào)整嗎?或者是按稅率暫估費(fèi)用?因?yàn)閷?shí)際開票跟公式核算出來的稅額也會(huì)有差異的
你好,是的,就是先全額來做,然后再調(diào)。
購買材料也是嗎
你好都是一樣的嘞。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。